Dinner for Crew Catering GmbHLiquidiert

81543 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 136288
Eingetragen
16.3.2001
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtVermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen
Gegenstand
Betrieb von Cafes und Gaststätten, sowie Erbringung von Cateringleistungen an wechselnden Einsatzorten, Organisation von Events und Partyservice.

Historie

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Management

NameRolle
Hildegard Kulbach
seit 12.10.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dinner for Crew Catering GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 4.822,00 6.374,00
I. Sachanlagen 4.822,00 6.374,00
B. Umlaufvermögen 5.314,43 22.798,92
I. Vorräte 1.500,00 1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.045,66 17.854,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.768,77 3.444,60
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 60.319,11 30.355,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 70.455,54 59.528,78

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 55.355,86 61.020,29
III. Jahresfehlbetrag 29.963,25 -5.664,43
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 60.319,11 30.355,86
B. Rückstellungen 1.500,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 68.955,54 57.528,78
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 68.955,54 57.528,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 70.455,54 59.528,78

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dinner For Crew Catering GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Nach Angabe der Geschäftsführung ist jedoch die Fortführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich (§ 19 II 1 InsO).

Einen Auftrag zur Erstellung einer Überschuldungsprüfung hatten wir in diesem Zusammenhang nicht.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 68.955,54 (Vorjahr: Euro 57.528,78).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2009
31.12.2009
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
11,8
11,8
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
25,9
25,9
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
31,2
31,2
0,0
0,0
Summe
68,9
68,9
0,0
0,0


Erläuterung der außerordentlichen Aufwendungen

Beim ausgewiesenen Betrag der außerordentlichen Aufwendungen handelte es sich im Einzelnen um:
- Ausbuchung eineer uneinbringlichen Darlehensforderung

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses ergibt sich keine Belastung durch Steuern vom Einkommen und Ertrag.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehörten an: Frau Hildegard Kulbach, Unternehmerin

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden Euro 10.820,22 Beträge gewährt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
25.870,51


Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2011 festgestellt.

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