ProSanOr
GmbH
Dinslaken
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
12.600,00 |
12.600,00 |
| B.
Anlagevermögen |
353,00 |
537,00 |
| I.
Sachanlagen |
353,00 |
537,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
215.505,57 |
217.784,78 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
142.830,66 |
194.850,69 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
72.674,91 |
22.934,09 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
228.458,57 |
230.921,78 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
30.652,58 |
27.321,75 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.200,00 |
25.200,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
2.121,75 |
-9.530,78 |
| III.
Jahresüberschuss |
3.330,83 |
11.652,53 |
| B.
Rückstellungen |
9.365,14 |
8.252,32 |
| C.
Verbindlichkeiten |
188.440,85 |
195.347,71 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
188.440,85 |
195.347,71 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
228.458,57 |
230.921,78 |
Anhang
I.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und
Verlustrechnung gliedert sich gemäß § 275
Abs. 2HGB nach dem Gesamtkostenverfahren.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert
bewertet. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.
Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen und wurden im Rahmen
vernünftiger kaufmännischer Vorsicht bewertet.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag bewertet.
II.
Angaben zur Bilanz
Die ausstehenden Einlagen sind bisher nicht
eingefordert.
In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sind Beträge in Höhe von 31.604,74
€ (Vorjahr: 15.375,53 €) enthalten, die auch
Forderungen gegen Gesell-schafter darstellen.
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich
zusammen aus:
Jahresabschlussaufwendungen
6.580,00 €
Archivierungsaufwendungen
800,00 €
7.380,00 €
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten in
Höhe von 21.355,47 € (Vorjahr: 24.522,64 €)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.
III.
Sonstige Angaben
Für Verwaltungsarbeiten werden der Gesellschaft
monatlich 800,00 € im Rahmen eines
Geschäftsbesorgungsvertrages berechnet.
Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr
2010
Frau Maria Lang
Die Geschäftsführerin ist allein
vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.
Auf die Angabe der Organbezüge gemäß
§ 285 Nr. 9 HGB wird unter Hinweis auf § 286 Nr.
4 HGB verzichtet.
Dinslaken, den 31. Oktober 2011
…………………………………………..
Maria Lang (Geschäftsführerin)
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2011 festgestellt.
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