Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 206061
Eingetragen
20.12.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Unternehmensberatung für allgemeine und spezielle Geschäftsprozesse, die Entwicklung, Lieferung und Handel mit Softwareprodukten, Entwicklung und Betrieb von Internet Plattformen, Erbringung von Vertriebsdienstleistungen, Erstellung von Verkaufs- und Präsentationsunterlagen sowohl in Papierform wie in elektronischen Medien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Urs Franz Fischer
seit 26.3.2025
Geschäftsführer
Rene Mario Wogg
seit 20.10.2023
Geschäftsführer
Falk Sven Dreßler
seit 14.10.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
CS Software Concepts and Solutions GmbH
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
CS Software Concepts and Solutions GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HCM Customer Management GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 234.720,00 302.715,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 234.611,00 302.069,00
II. Sachanlagen 109,00 646,00
B. Umlaufvermögen 204.659,94 392.253,86
I. Vorräte -44.021,27 31.764,25
1. Vor Absetzung von erhaltenen Anzahlungen 1.560,00 31.764,25
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen aktivisch abgesetzt) -45.581,27 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 175.201,21 136.697,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73.480,00 223.791,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.801,84 19.250,24
Summe Aktiva 464.181,78 714.219,10

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 163.076,96 193.362,18
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 138.076,96 168.362,18
B. Rückstellungen 8.322,00 16.911,26
C. Verbindlichkeiten 118.914,92 296.161,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten 173.867,90 207.784,41
Summe Passiva 464.181,78 714.219,10

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Die HCM Customer Management GmbH hat ihren Sitz in Stuttgart und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (Reg.Nr. HRB 206061).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Wertpapiere des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten oder ggf. zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Beträge in Fremdwährungen sind zum historischen Umrechnungskurs oder dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / die sonstigen Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet. Unverzinsliche Ausleihungen sind zum Barwert angesetzt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Börsenkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen und für Abschluss- und Prüfungskosten.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag vermindert den vorhandenen Gewinnvortrag und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Anzahl der Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fielen nicht an.

Eventualverbindlichkeiten

Zum Abschlusszeitpunkt: Es besteht ein Mietvertrag über Geschäftsräumlichkeiten, welcher im Rahmen der gesetzlichen Fristen kündbar ist. Des Weiteren bestehen Leasingverträge über die Nutzung von Kraftfahrezugen.

Weitere sonstige Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten wie z.B. Bürgschaften oder Wechsel etc. sind lt. Gesellschaftsangaben zum Bilanzstichtag nicht existent.

Lagebericht

Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde gem. § 264 (1) HGB verzichtet, da nach den Größenklassenmerkmalen gem. § 267 (1) HGB eine kleine Kapitalgesellschaft vorliegt.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Gesellschafterin hat den Jahresabschluss

am 29.09.2023 festgestellt.

 

gez. Stuttgart, den 29.09.2023

………..…………….............................................

Falk Dreßler

-Geschäftsführer-

HCM Customer Management GmbH

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.9.2023.

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