Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 102183
Eingetragen
1.6.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tGroßhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Der Handel mit gebrauchten Kraftfahrzeugen aller Art sowie der Import und Export solcher Fahrzeuge.

Historie

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Management

NameRolle
Emil Chartilov
seit 1.6.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Emil GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 33.172,00 59.491,00
I. Sachanlagen 33.172,00 59.491,00
B. Umlaufvermögen 65.655,26 39.664,88
I. Vorräte 34.627,90 37.804,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.101,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 926,36 1.860,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 523,60 128,95
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 7.853,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 99.350,86 107.138,25

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 17.005,45 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 32.853,42 4.324,69
III. Jahresüberschuss 24.858,87 -28.528,73
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 7.853,42
B. Rückstellungen 1.100,00 2.175,00
C. Verbindlichkeiten 81.245,41 104.963,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.384,73 4.394,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 99.350,86 107.138,25

Anhang

A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Emil GmbH für das Geschäftsjahr 2008 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der ergänzenden Regelungen des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft i.S.d. § 267 Abs.1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden
Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten linear. Die angesetzte Nutzungsdauer entspricht den steuerlichen Vorschriften.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs.2a EStG auf fünf Jahre abgeschrieben.

Das ausgewiesene Bankguthaben entspricht den Kontoauszügen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu Bilanzposten

Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem der Bilanz beigefügten Anlagenspiegel.

Sonstige Vermögensgegenstände
Das ausgewiesene Gesellschafterverrechnungskonto wird marktüblich verzinst.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind nachfolgend im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt:

Verbindlichkeiten RLZ  RLZ RLZ
bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5Jahre
 
gegenüber Kreditinstituten 8.711,62 23.860,68

aus Lieferungen und Leistungen 3.727,77

Darlehen 45.000,00

Summe 12.439,39 68.860,68

Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

D. Sonstige Angaben
Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Emil Chartilov geführt.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 2 Mitarbeiter.


Berlin, den 11. September 2009


Emil Chartilov
Geschäftführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 26.583,77 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.742,38 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

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