Maler Walker GmbHLiquidiert

Heusteigstraße 23, 70182 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 12867
Eingetragen
9.6.1988
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiMalerei- und LackiergewerbeAnbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
Gegenstand
Ausführung von Maler- und Lackierer- und Tapezierarbeiten aller Art, Schriftenmalerei, Fassadengestaltung, Trockenausbau- und Vollwärmeschutz- und Betonsanierungsarbeiten, Boden- und Dachbeschichtungen, Korrosionsschutzund Klebearbeiten, Anfertigen, Liefern und Anbringen von Vorhängen sowie Liefern und Verlegen von Fußbodenbelägen.

Historie

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Management

NameRolle
Sabine Walker-Baum
seit 4.1.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Martin Baum
59.00%
41.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Martin Baum
70329 Stuttgart (Hedelfingen), Untere Heckenstraße 44 A
29.500 DM
59.00%
Sabine Walker-Baum
70329 Stuttgart (Hedelfingen), Untere Heckenstraße 44 A
20.500 DM
41.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Maler Walker GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 41.355,00 18.851,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 125,00
II. Sachanlagen 41.353,00 18.726,00
B. Umlaufvermögen 88.821,03 108.429,23
I. Vorräte 4.436,00 34.625,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.532,28 30.553,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 78.852,75 43.250,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.043,25 1.161,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 14.866,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 133.219,28 143.307,95

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 10.739,78 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 14.400,00 14.400,00
III. Gewinnrücklagen 434,00 434,00
IV. Verlustvortrag 55.265,31 42.782,52
V. Jahresüberschuss 25.606,50 -12.482,79
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 14.866,72
B. Rückstellungen 77.050,00 69.465,00
C. Verbindlichkeiten 45.429,50 73.842,95
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 18.929,50 60.002,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 133.219,28 143.307,95

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Pensionsrückstellung

Die Gesellschaft hat zum 01.01.2010 ein versicherungsmathematisches Gutachten unter Berücksichtigung der nach BilMoG geltenden Bewertungsvorschriften für Pensionsrückstellungen nach der sogenannten projected unit credit-Methode (PUC-Methode) erstellen lassen. Dabei wurde ein Zinssatz von 5,25 % zugrundegelegt. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2005 verwendet. Zum 01.01.2010 ergibt sich aus der Neubewertung der Pensionsrückstellung eine Überdotierung von € 434,--. Der Betrag wurde erfolgsneutral in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Die Berechnung der Pensionsrückstellung gemäß versicherungsmathematischem Gutachten der Allianz Lebensversicherungs-AG zum 31.12.2014 weist eine planmäßige Zuführung zu der Pensionsrückstellung für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von € 10.120,-- aus und basiert auf folgenden Parametern:

Rechnungszins: 4,58 %

Bewertungsmethode: PUC-Methode

Biometrische Parameter: Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer am 31.12.2014 war Herr Martin Baum, Malermeister

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Stuttgart, 29.06.2015

gez. Martin Baum

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 26.500,00 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.229,50 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2015 festgestellt.

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