Kitzig Industrieservice GmbHLiquidiert

09113 Chemnitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 23482
Eingetragen
2.5.2007
Branche
Reparatur und Instandhaltung von MaschinenReparatur und Instandhaltung von MetallerzeugnissenBau von Industrieanlagen, außer Gebäuden
Gegenstand
industrielle mechanische Bearbeitung und Imprägnierung von Gussteilen, Gussnachbehandlung und dazugehörige Tätigkeiten, insbesondere Sortieren, Entgraten, Nacharbeiten, Messarbeiten, Richten von Teilen, Güteprüfung WE/WA, Demontage und Umsetzen von Maschinen und Anlagen, Baugruppen- und Komponentenwechsel an und Reingung und Pflege von Maschinen und Anlagen, Hausmeisterdienste, Palettenreparatur.

Historie

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Management

NameRolle
Katrin Kitzig
seit 20.6.2018
Liquidator
Margot Kitzig
seit 20.6.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
45.00%
45.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

11.250 €
45.00%
11.250 €
45.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kitzig Industrieservice GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 189.163,00 156.130,00
I. Sachanlagen 189.163,00 156.130,00
B. Umlaufvermögen 83.240,79 187.652,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 82.353,77 183.058,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 887,02 4.593,96
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.501,92 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 278.905,71 343.782,67

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 81.293,15
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 56.293,15 -1.715,27
III. Jahresfehlbetrag 87.795,07 -58.008,42
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.501,92 0,00
B. Rückstellungen 25.446,02 38.574,16
C. Verbindlichkeiten 253.459,69 223.915,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 278.905,71 343.782,67

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der Abschluss wurde in EUR/Euro aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, die vor dem 01.01.2008 angeschafft oder hergestellt wurden (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410 EUR netto) werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht. Geringwertige Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2007 angeschafft oder hergestellt wurden (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von über 150 EUR bis 1.000 EUR) werden in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150 EUR werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen haben sich nicht ergeben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen keine.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen keine.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen keine.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von 140.690,29 EUR vor.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen keine.

Der Bilanzgewinn / Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

  EUR
Gewinnvortrag / Verlustvortrag 56.293,15
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -87.795,07
Ausschüttung an die Gesellschafter 0,00
Einstellung in die Rücklage für eigene Anteile 0,00
Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen 0,00
Einstellung in andere Rücklagen 0,00

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 6.501,92 EUR aus.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass zum einen die im Anlagevermögen und Umlaufvermögen enthaltenen stillen Reserven ausreichen, die formelle Überschuldung zu beseitigen und zum anderen eine positive Fortführungsprognose besteht.

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag lagen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB vor.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Zur Geschäftsführerin ist Frau Katrin Kitzig bestellt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis von - 87.795,07 EUR wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter EUR 0,00
Vortrag auf neue Rechnungen EUR -87.795,07
Einstellung in die gesetzliche Gewinnrücklage EUR 0,00
Einstellung in die Rücklage für eigene Anteile EUR 0,00
Einstellung in die satzungsmäßige Rücklage EUR 0,00
Einstellung in andere Gewinnrücklagen EUR 0,00

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses

 

Chemnitz, den 06.05.2010

Kitzig Industrieservice GmbH

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