DWSI Geld- und Wert-Logistik Verwaltungs-GmbH
Selbe AdresseBeteiligungsgesellschaften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Manfred Bunkenburg seit 28.4.2016 | Prokura |
Ingo Hartmann seit 28.4.2016 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
KWS Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft mbH & Co. Kommanditgesellschaft | 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
conexis GmbHDresdenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024Bilanzscroll
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Anhang
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Bei der Gesellschaft handelt es sich nach den Kriterien des § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 der conexis GmbH, Dresden, wird nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften in unverkürzter Form aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Auf die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt. Die Gesellschaft wendet die Bilanzierungsvorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes erstmalig für das Geschäftsjahr 2016 an. Die Umstellung erfolgte zum 01.01.2016. Die Vorjahreszahlen gemäß § 265 Abs. 2 Satz 1 HGB wurden entsprechend Art. 75 Abs. 2 Satz 3 EGHGB nicht an die geänderten Bilanzierungsmethoden angepasst. Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind. Die folgende Aufstellung zeigt und erläutert die betreffenden Posten: Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Sonstige Vermögensgegenstände: Im Vorjahr sind die Forderungen gegenüber Gesellschaftern unter Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen worden, im Berichtsjahr werden diese unter den sonstigen Vermögensgegenständen mit Davon-Vermerk "gegenüber Gesellschaftern" aufgeführt. Die Vorjahreswerte sind in der vorstehenden Bilanz entsprechend der Zuordnung im Berichtsjahr ausgewiesen. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sonstige Verbindlichkeiten: Im Vorjahr sind die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern unter Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen worden, im Berichtsjahr werden diese unter den sonstigen Verbindlichkeiten mit Davon-Vermerk "gegenüber Gesellschaftern" aufgeführt. Die Vorjahreswerte sind in der vorstehenden Bilanz entsprechend der Zuordnung im Berichtsjahr ausgewiesen. 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Erworbene immaterielle Anlagenwerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden zwei Jahre festgelegt. 1.2 Sachanlagevermögen Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen werden mit dem Nominalwert bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko in Höhe von 1,0 % der Nettoforderungen berücksichtigt. 1.4 Sonstige Vermögensgegenstände Die sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und zum Nennwert bilanziert. 1.5 Forderungen und Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 2.524,02 (Vorjahr: EUR 8.846,44). 1.6 Liquide Mittel Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert. 1.7 Rückstellungen Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Diese werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, soweit ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst. 1.8 Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zu ihrem Erfüllungsbetrag, jedoch unter Beachtung des Höchstwertprinzips, angesetzt. 2. Erläuterungen zu Positionen der Bilanz 2.1 Sonstige Vermögensgegenstände Die in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. 2.2 Gezeichnetes Kapital Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und wurde zum Gründungszeitpunkt auf das Geschäftskonto eingezahlt. 2.3 Rückstellungen Bei den sonstigen Rückstellungen i.H.v. EUR 119.978,57 handelt es sich im Einzelnen um: scroll
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sonstige Berichtsbestandteile
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