Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 13462 HL
Eingetragen
1.9.2011
Branche
Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und AntriebselementenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere Immobilien, Sachanlagevermögen, Kapitalvermögen und Beteiligungen sowie die gewerbliche Vermietung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und die Erbringung von kaufmännischen und technischen Dienstleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Christian Uhthoff
seit 25.11.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Christian Uhthoff
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Christian Uhthoff
50.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hakora Sealing Technology GmbH

Ratzeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.733.191,27 1.606.356,00
I. Sachanlagen 1.733.111,27 1.606.276,00
II. Finanzanlagen 80,00 80,00
B. Umlaufvermögen 4.361.447,40 4.248.900,13
I. Vorräte 554.033,25 507.717,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.017.644,97 920.262,52
III. Wertpapiere 761.529,96 717.417,65
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.028.239,22 2.103.502,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.008,05 3.685,56
Aktiva 6.099.646,72 5.858.941,69

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 5.621.118,87 5.386.656,89
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 5.571.118,87 5.336.656,89
B. Rückstellungen 246.560,05 206.234,11
C. Verbindlichkeiten 231.967,80 266.050,69
Passiva 6.099.646,72 5.858.941,69

Anhang

1 Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.
Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.
2 Gliederungsgrundsätze und andere formelle Besonderheiten
Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der Bilanz wurde weitestgehend beibehalten.
Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind gem. § 42 Abs. 3 GmbHG in der Bilanz gesondert ausgewiesen oder im Anhang angegeben.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die "Davon-Vermerke" in Bezug auf die Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß § 268 Abs. 4 und 5 HGB zusammen mit den Angaben nach § 285 Nr. 1 HGB im Anhang gezeigt.
3 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Die Bilanzierungsmethoden des Vorjahres wurden unverändert übernommen.
Aktivseite
Erworbene abnutzbare immaterielle Anlagewerte sowie Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.
Die Anschaffungskosten wurden unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen ermittelt (§ 255 Abs. 1 HGB).
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und linear gemäß § 7 Abs. 1 EStG vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800 EUR) wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.
Passivseite
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ermittelt.
4 Währungsumrechnung
Auf fremde Währung lautende Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr und Bankguthaben wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Gewinne aus der Umrechnung von Fremdwährungsgeschäften in Euro wurden erfolgswirksam erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "Sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen.
5 Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.
In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i. H. v. 32.619,72 EUR (Vorjahr: 26.455,09 EUR) enthalten.
Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten entfallen auf Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 117.464,96 EUR (Vorjahr: 121.241,67 EUR).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.
6 Sonstige Pflichtangaben
Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Christian Uhthoff, Technischer Fachwirt, geführt.

 

Ratzeburg, den 25. Juni 2024

gez. Christian Uhthoff

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2024 festgestellt.

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