INGRO Present GmbHLiquidiert

Am Hauserbach 14, 50169 Kerpen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 41777
Eingetragen
3.10.1979
Branche
BeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit Lederwaren, Reisegepäck, Geschenk- und WerbeartikelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb, Ex- und Import von Geschenkartikeln aller Art, Betreibung von Geschenk-Botiquen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen; sie darf Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Jakob Statz
seit 23.9.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

"INGRO Present GmbH"

Kerpen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 1.117,17 1.117,17
B. Anlagevermögen 25.034,50 1.811,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 56,00 167,00
II. Sachanlagen 24.978,50 1.644,00
C. Umlaufvermögen 33.455,75 297.800,79
I. Vorräte 18.058,30 37.748,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.328,00 259.404,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 69,45 647,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.736,38 1.342,26
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 720.115,08 550.591,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 785.458,88 852.662,38

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 103.280,96 103.280,96
II. Verlustvortrag 823.396,04 420.044,12
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 -233.828,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 720.115,08 550.591,16
B. Rückstellungen 5.750,00 8.020,00
C. Verbindlichkeiten 779.708,88 844.642,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 745.842,68 844.642,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 785.458,88 852.662,38

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der INGRO PRESENT GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
 
3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150-1.000 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

3.3 Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften
 
In den Abschreibungen sind Euro 6.288,79 Abschreibungen für das Anlagevermögen und Euro 0,00 für das Umlaufvermögen nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 7 EStG enthalten.


4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und  Verlustrechnung
 
4.1 Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 33.866,20 (Vorjahr: Euro 0,00).

4.2 Verlustvortrag
 
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von Euro 550.591,16 einbezogen.

4.3 Feststellung des Jahresabschlusses
 
Der Jahresabschluss wurde am 10. August 2010 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 10. August 2010 gebilligt.

4.4 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
 
In der Gesellschafterversammlung vom 10. August 2010 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.


5. Sonstige Pflichtangaben
 
5.1 Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
 
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

5.2 Namen der Geschäftsführer
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Jakob Statz
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
 
 
 
 


5.3 Unterschrift der Geschäftsleitung
 

Kerpen, 10. August 2010
 
Ort, Datum
Unterschrift

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