pro cura Service GmbHLiquidiert

Residenzstraße 90, 13409 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 95062
Eingetragen
6.12.2004
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenErbringung von haushaltsbezogenen DienstleistungenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Die Überlassung von Arbeitnehmern zur Durchführung von sozialen und karitativen Aufgaben in Staat, Kirche und Gesellschaft. Ferner die Herstellung und die Lieferung von Verpflegung, der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen, die Erbringung von sonstigen Dienstleistungen im Bereich der Speisenversorgung, des Gebäudemanagements, des Reinigungsdienstes sowie zugehöriger Dienstleistungen, insbesondere für Krankenhäuser, Seniorenheime und andere soziale Einrichtungen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Versorgung sozialer Einrichtungen mit Dienstleistungen und Waren anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten und veräu- ßern. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen auf eigene oder fremde Rechnung erstellen, bewirtschaften, erwerben, veräußern oder bereitstellen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

pro cura Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

31.12.2013 31.12.2012
EUR TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN        
Sachanlagen        
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   0,00   4
B. UMLAUFVERMÖGEN        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.780,99   3  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 66.295,33   117  
3. Sonstige Vermögensgegenstände 21.704,49   15  
    89.780,81   135
II. Guthaben bei Kreditinstituten   319.842,68   388
    409.623,49   527

PASSIVSEITE

       
  31.12.2013 31.12.2012
  EUR TEUR
A. EIGENKAPITAL        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25
II. Bilanzgewinn        
1. Gewinnvortrag 43.160,33   73  
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 39.696,62   -30  
    107.856,95   68
B. RÜCKSTELLUNGEN        
1. Steuerrückstellungen 178,00   0  
2. Sonstige Rückstellungen 6.476,00   148  
    6.654,00   148
C. VERBINDLICHKEITEN        
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.212,33   37  
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 278.502,01   137  
- davon gegenüber Gesellschafter 30.000,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)        
3. Sonstige Verbindlichkeiten 4.398,20   137  
- davon aus Steuern 488,20 EUR (Vorjahr 31 TEUR)        
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)        
    295.112,54   311
    409.623,49   527

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

1. Allgemeines

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 2. Dezember 2013 die Auflösung der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 beschlossen. Herr Baiter wird mit Ablauf des 31. Dezembers 2013 als Geschäftsführer abberufen und zum alleinigen Liquidator bestellt.

Der Notar Christian Steden hat mit notarieller Urkunde vom 20. Dezember 2013, UR-Nr. S 1166/2013, die Auflösung der Gesellschaft beim Amtsgericht Charlottenburg angemeldet.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der pro cura Service GmbH, Berlin, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit den Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden keine Änderungen im Ausweis der Vor-jahresbeträge vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft unterschreitet im Berichtsjahr zum zweiten Mal zwei der drei Größenmerkmale aus § 267 Abs. 1 HGB und gilt somit gemäß § 267 Abs. 2 HGB als kleine Kapitalgesellschaft. Nach § 316 HGB ergibt sich ab dem Berichtsjahr daraus keine Prüfungspflicht mehr.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das entgeltlich erworbene Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- oder Herstellungskosten für die pro cura Service GmbH, Berlin, ist als Übersicht dem Anhang beigefügt.

Da das vorhandene Anlagevermögen nicht verwertbar ist, wurde auf Grund der Liquidation zum 31. Dezember 2013 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 650,93 EUR vorgenommen. Die Buchwerte belaufen sich somit auf 0,00 EUR.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Nennwert des Kapitals, auf das die Haftung des Gesellschafters für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beschränkt ist.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Aufgliederung der Forderungen und Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten geht aus den nachfolgenden Übersichten hervor:

Übersicht 1: Forderungsspiegel

Davon mit einer Restlaufzeit
Gesamtbetrag unter 1 Jahr über 1 Jahr
EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.780,99 1.780,99 0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 66.295,33 66.295,33 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 21.704,49 21.704,49 0,00
  89.780,81 89.780,81 0,00

Übersicht 2: Verbindlichkeitenspiegel

Davon mit einer Restlaufzeit
Gesamtbetrag unter 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.212,33 12.212,33 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 278.502,01 278.502,01 0,00 0,00
davon gegenüber Gesellschafter 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 4.398,20 4.398,20 0,00 0,00
davon aus Steuern 488,20 488,20 0,00 0,00
  295.112,54 295.112,54 0,00 0,00

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen/gegenüber verbundene/n Unternehmen betreffen sowohl den Gesellschafter, den Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V., Berlin, sowie die Caritas Altenhilfe GGmbH, Berlin.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses, der Liquidationseröffnungsbilanz, der Steuerklärungen und die Mitwirkung bei der Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013.

4. Sonstige Angaben

4.1 Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war bis zum 31. Dezember 2013 Stefan Baiter bestellt. Er vertrat die Gesellschaft allein und war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4.2 Mitarbeiter

Neben dem Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr durchschnittlich 230 angestellte Arbeitnehmer beschäftigt.

4.3 Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen

Mit nahestehenden Unternehmen - dem Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V., Berlin, und der Caritas Altenhilfe GGmbH, Berlin, - wurden im Geschäftsjahr insgesamt Erlöse in Höhe von 3.353 TEUR erzielt.

4.4 Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 39.696,62 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Berlin, den 11.09.2014

Stefan Balter, Liquidator

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2013

Entwicklung der Anschaffungswerte
Bilanzposten Anfangsstand Zugang Abgang Endstand
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4/5 6
Sachanlagen        
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.634,87 0,00 24.634,87 0,00
Entwicklung der Abschreibungen
Bilanzposten Anfangsstand Abschreibungen des Geschäftsjahres Entnahme für Abgänge Endstand
EUR EUR EUR EUR
1 7 8/10 9/11 12
Sachanlagen        
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.716,71 3.918,16 24.634,87 0,00
Restbuch werte 31.12.2013 Restbuch werte 31.12.2012
Bilanzposten
EUR EUR
1 13
Sachanlagen    
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 3.918,16

Feststellung Jahresabschluss 2013

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 2. Dezember 2014 festgestellt worden.

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