Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 24747
Eingetragen
16.2.2009
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenIngenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Entwicklung, Konstruktion, Bau und Vertrieb von Sondermaschinen, Engineeringdienstleistungen und Immobilienverwaltung

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Freier
seit 23.1.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Bernd Freier
09126 Chemnitz, Rosentor 34
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CHEKON GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.880,00 16.720,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.121,00 2.081,00
II. Sachanlagen 11.759,00 14.639,00
B. Umlaufvermögen 29.077,20 32.592,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.780,29 171,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.296,91 32.420,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 416,00 1.162,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 42.373,20 50.475,03

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 27.447,05 34.640,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 2.447,05 9.640,17
B. Rückstellungen 4.859,14 5.264,84
C. Verbindlichkeiten 10.067,01 9.549,72
D. Passive latente Steuern 0,00 1.020,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 42.373,20 50.475,03

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Chekon GmbH für das Geschäftsjahr 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.
Ergänzend dazu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahre des Zugangs voll angeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen.
Forderungen sind zum Nennwert angesetzt.
Bank- und Kassenguthaben werden zu Nominalwerten angesetzt. Positionen in Fremdwährung existieren nicht.
Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear  vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen.
Forderungen sind zum Nennwert angesetzt.
Bank- und Kassenguthaben werden zu Nominalwerten angesetzt. Positionen in Fremdwährung gibt es nicht.
Die Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.
Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen wie im Vorjahr nicht.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen am 31.12.2011 TEUR 10 (Vj. TEUR 8).
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen TEUR 10 (Vj. TEUR 9) bzw.  mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre TEUR 0 (Vj. TEUR 0).
Die Berechnung der latenten Steuern beruht auf temporären Differenzen zwischen Bilanzposten aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Betrachtungsweise gem. § 274 HGB. Die sich ergebenden Steuerbe- und Steuerentlastungen werden unverrechnet angesetzt (§ 274 I 3 HGB). 

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:
Dr. Steffi Freier, Zahnärztin


Chemnitz, den 14. September 2012


____________________   
       Dr. Steffi Freier             

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2012 festgestellt.

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