Fagerdala Maschinenbau GmbH
Ohrdruf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01. Mai 2008 bis zum 30. April 2009
Bilanz
zum 30. April 2009
Fagerdala Maschinenbau GmbH,
Ohrdruf
AKTIVA
|
|
EUR |
30. April 2009
EUR |
30. April 2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
|
2,00 |
2,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Technische Anlagen
und Maschinen |
5.692,00 |
|
6.652,00 |
| 2. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
674,00 |
|
1.225,00 |
|
|
6.366,00 |
7.877,00 |
|
|
6.368,00 |
7.879,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. Unfertige
Erzeugnisse |
21.802,59 |
|
21.802,59 |
| 2. Waren |
1.200,00 |
|
1.200,00 |
|
|
23.002,59 |
23.002,59 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
3.796,50 |
|
0,00 |
| 2. Sonstige
Vermögensgegenstände |
67,40 |
|
509,57 |
|
|
3.863,90 |
509,57 |
| III. Guthaben bei
Kreditinstituten |
|
640,90 |
25.758,13 |
|
|
27.507,39 |
49.270,29 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
0,00 |
1.045,09 |
| D. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
842.512,71 |
777.885,64 |
|
|
876.388,10 |
836.080,02 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
|
EUR |
30. April 2009
EUR |
30. April 2008
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| II. Verlustvortrag |
|
-802.885,64 |
-420.994,30 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
|
-64.627,07 |
-381.891,34 |
| IV. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
842.512,71 |
777.885,64 |
|
|
0,00 |
0 00 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| Sonstige
Rückstellungen |
|
13.200,00 |
13.200,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
3.628,97 |
|
6.481,06 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
858.899,08 |
|
811.772,66 |
| 3. Sonstige
Verbindlichkeiten |
660,05 |
|
4.626,30 |
|
|
863.188,10 |
822.880,02 |
|
|
876.388,10 |
836.080,02 |
Gewinn-
und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Mai 2008 bis
30. April 2009
Fagerdala Maschinenbau GmbH,
Ohrdruf
|
|
2007/2008
EUR |
2006/2007
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
1.732,92 |
152.581,90 |
| 2. Erhöhung des
Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
0,00 |
-111.148,95 |
| 3. Sonstige betriebliche
Erträge |
109.845,61 |
8.763,04 |
| 4. Materialaufwand |
|
|
| a) Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
0,45 |
145.000,00 |
| b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
31.500,00 |
59.100,00 |
|
31.500,45 |
204.100,00 |
| 5. Rohergebnis |
80.078,08 |
-153.904,01 |
| 6. Personalaufwand |
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
69.584,59 |
139.877,31 |
| b) Soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
7.673,75 |
18.029,19 |
|
77.258,34 |
157.906,50 |
| 7. Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
1.511,00 |
1.767,00 |
| 8. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
27.110,67 |
44.879,52 |
| 9. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
38.509,14 |
22.620,81 |
| - davon an verbundene
Unternehmen EUR 25.033,75 (EUR 22.175,00) |
|
|
| 10. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-64.311,07 |
-381.077,84 |
| 11. Sonstige
Steuern |
316,00 |
813,50 |
| 12.
Jahresfehlbetrag |
64.627,07 |
381.891,34 |
IV. Erläuterungen zu den Posten
der Bilanz
AKTIVA
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
|
EUR |
2,00 |
|
30.04.2008 |
EUR |
2,00) |
|
|
30.04.2009
EUR |
30.04.2008
EUR |
| Software |
2,00 |
2,00 |
|
2,00 |
2,00 |
II. Sachanlagen
| 1. Technische Anlagen
und Maschinen |
|
EUR |
5.692,00 |
|
30.04.2008 |
EUR |
6.652,00) |
|
|
30.04.2009
EUR |
30.04.2008
EUR |
| Maschinen |
5.692,00 |
6.652,00 |
|
5.692,00 |
6.652,00 |
| 2. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
EUR |
674,00 |
|
30.04.2008 |
EUR |
1.225,00) |
|
|
30.04.2009
EUR |
30.04.2008
EUR |
| EDV-Anlagen |
591,00 |
1.087,00 |
| BGA |
83,00 |
138,00 |
|
674,00 |
1.225,00 |
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
| 1. Unfertige
Erzeugnisse |
|
EUR |
21.802,59 |
|
30.04.2008 |
EUR |
21.802,59) |
| 2. Waren |
|
EUR |
1.200,00 |
|
30.04.2008 |
EUR |
1.200,00) |
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
| 1. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
|
EUR |
3.796,50 |
|
30.04.2008 |
EUR |
0,00) |
|
|
30.04.2009
EUR |
30.04.2008
EUR |
| Fagerdala Engineering
GmbH, Ohrdruf Lieferungen und Leistungen |
3.796,50 |
0,00 |
|
3.796,50 |
0,00 |
| 2. Sonstige
Vermögensgegenstände |
|
EUR |
67,40 |
|
30.04.2008 |
EUR |
509,57) |
|
|
30.04.2009
EUR |
30.04.2008
EUR |
| Umsatzsteuer |
67,40 |
509,57 |
|
67,40 |
509,57 |
| III. Guthaben bei
Kreditinstituten |
|
EUR |
640,90 |
|
30.04.2008 |
EUR |
25.758,13) |
|
|
30.04.2009
EUR |
30.04.2008
EUR |
| Commerzbank AG
Gotha |
640,90 |
25.758,13 |
|
640,90 |
25.758,13 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
EUR |
0,00 |
|
30.04.2008 |
EUR |
1.045,09) |
| D. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
EUR |
842.512,71 |
|
30.04.2008 |
EUR |
777.885,64) |
PASSIVA
A. Eigenkapital
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
EUR |
25.000,00 |
|
30.04.2008 |
EUR |
25.000,00) |
| II. Verlustvortrag |
|
EUR |
-802.885,64 |
|
30.04.2008 |
EUR |
-420.994,30) |
| III.
Jahresfehlbetrag |
|
EUR |
-64.627,07 |
|
30.04.2008 |
EUR |
-381.891,34) |
| IV. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
EUR |
842.512,71 |
|
30.04.2008 |
EUR |
777.885,64) |
B. Rückstellungen
| 1. Sonstige
Rückstellungen |
|
EUR |
13.200,00 |
|
30.04.2008 |
EUR |
13.200,00) |
C. Verbindlichkeiten
| 1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
EUR |
3.628,97 |
|
30.04.2008 |
EUR |
6.481,06) |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
|
EUR |
858.899,08 |
|
30.04.2008 |
EUR |
811.772,66) |
|
|
30.04.2009
EUR |
30.04.2008
EUR |
| Fagerdala Holding GmbH,
Halle/Westf. |
525.708,75 |
500.675,00 |
| Fagerdala Deutschland
GmbH, Ohrdruf |
253.786,33 |
233.314,15 |
| Fagerdala Engineering
GmbH, Ohrdruf |
79.404,00 |
77.783,51 |
|
858.899,08 |
811.772,66 |
| 3. Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
EUR |
660,05 |
|
30.04.2008 |
EUR |
4.626,30) |
|
|
30.04.2009
EUR |
30.04.2008
EUR |
| Umsatzsteuer |
660,05 |
0,00 |
| Darlehen Bernd
Wacker |
0,00 |
2.664,60 |
| Verbindlichkeiten Lohn-
u. Kirchensteuer |
0,00 |
1.961,70 |
|
660,05 |
4.626,30 |
V.
Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und
Verlustrechnung
| 1.
Umsatzerlöse |
|
EUR |
1.732,92 |
|
(2007/2008: |
EUR |
152.581,90) |
|
|
2008/2009
EUR |
2007/2008
EUR |
| Erlöse
Maschinenhandel |
1.876,63 |
152.581,90 |
| Gewährte
Skonti |
-143,71 |
0,00 |
|
1.732,92 |
152.581,90 |
| 2. Erhöhung des
Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
|
EUR |
0,00 |
|
(2007/2008: |
EUR |
-111.148,95) |
| 3. Sonstige betriebliche
Erträge |
|
EUR |
109.845,61 |
|
(2007/2008: |
EUR |
8.763,04) |
|
|
2008/2009
EUR |
2007/2008
EUR |
| Verrechn.
Pers.-kosten |
96.533,91 |
0,00 |
| Sonstige
Erträge |
8.368,34 |
0,00 |
| Sachbezüge |
4.943,36 |
8.763,04 |
|
109.845,61 |
8.763,04 |
4. Materialaufwand
| a) Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
|
EUR |
0,45 |
|
(2007/2008: |
EUR |
145.000,00) |
| b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
|
EUR |
31.500,00 |
|
(2007/2008: |
EUR |
59.100,00) |
6. Personalaufwand
|
|
EUR |
69.584,59 |
| a) Löhne und
Gehälter |
(2007/2008: |
EUR |
139.877,31) |
|
|
2008/2009
EUR |
2007/2008
EUR |
| Löhne |
62.095,36 |
0,00 |
| Weihnachtsgeld |
7.000,00 |
4.666,67 |
| Gehälter |
489,23 |
135.210,64 |
|
69.584,59 |
139.877,31 |
| b) Soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
|
EUR |
7.673,75 |
|
(2007/2008: |
EUR |
18.029,19) |
|
|
2008/2009
EUR |
2007/2008
EUR |
| Gesetzliche soziale
Aufwendungen |
7.147,04 |
16.930,39 |
|
Berufsgenossenschaft |
526,71 |
1.098,80 |
|
7.673,75 |
18.029,19 |
| 7. Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
EUR |
1.511,00 |
|
(2007/2008: |
EUR |
1.767,00) |
| 8. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
EUR |
27.110,67 |
|
(2007/2008: |
EUR |
44.879,52) |
|
|
2008/2009
EUR |
2007/2008
EUR |
|
Betriebsaufwendungen |
16.589,56 |
29.227,68 |
|
Verwaltungsaufwendungen |
6.921,40 |
8.016,44 |
|
Vertriebsaufwendungen |
3.407,20 |
7.298,18 |
| Übrige |
192,51 |
337,22 |
|
27.110,67 |
44.879,52 |
| 9. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
EUR |
38.509,14 |
|
(2007/2008: |
EUR |
22.620,81) |
|
|
2008/2009
EUR |
2007/2008
EUR |
| Zinsen Fagerdala Holding
GmbH |
25.033,75 |
22.175,00 |
| Zinsen Fagerdala
Deutschland GmbH |
11.665,76 |
0,00 |
| Zinsen Fagerdala
Engineering GmbH |
1.620,49 |
0,00 |
| Kontokorrentzinsen |
189,14 |
445,81 |
|
38.509,14 |
22.620,81 |
| 10. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
EUR |
-64.311,07 |
|
(2007/2008: |
EUR |
-381.077,84) |
| 11. Sonstige
Steuern |
|
EUR |
316,00 |
|
(2007/2008: |
EUR |
813,50) |
| 12.
Jahresfehlbetrag |
|
EUR |
64.627,07 |
|
(2007/2008: |
EUR |
381.891,34) |
ANHANG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008/2009
FAGERDALA MASCHINENBAU GMBH,
OHRDRUF
A. Allgemeine Angaben zum
Jahresabschluss
| (1) |
Die Fagerdala Maschinenbau GmbH,
Ohrdruf, war zum Bilanzstichtag eine kleine
Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs.
1 HGB.
|
| (2) |
Der Jahresabschluss der
Gesellschaft wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren
die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des
Gesellschaftsvertrages zu beachten.
|
| (3) |
Die dem Jahresabschluss zugrunde
liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
wurden unverändert zum Vorjahr beibehalten.
|
| (4) |
Die Bilanz der Gesellschaft
weist zum 30. April 2009 einen "Nicht durch
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" von Euro
842.512,71 aus. Um eine mögliche
Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden,
haben die Gesellschafter und die verbundenen
Unternehmen für ihre Forderungen gegen die
Gesellschaft von Euro 850.092,66 einen qualifizierten
Rangrücktritt erklärt.
|
| (5) |
Die Gewinn- und Verlustrechnung
wird nach dem Gliederungsschema des
Gesamtkostenverfahrens aufgestellt.
|
B. Angaben zu Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
| (6) |
Das Anlagevermögen wird zu
den handelsrechtlichen Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten vermindert um
planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen
angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv
vorgenommen.
|
| (7) |
Die Bestände des
Vorratsvermögens wurden zum Bilanzstichtag
aufgenommen.
|
| (8) |
Die unfertigen Erzeugnisse
werden mit den Herstellungskosten, oder soweit
erforderlich, dem niedrigeren am Bilanzstichtag
beizulegenden Wert angesetzt. Bei der Ermittlung der
Herstellungskosten werden neben den Fertigungs- und
Materialeinzelkosten anteilige Fertigungs- und
Materialgemeinkosten angesetzt. Bestandsrisiken, die
sich aus langer Lagerreichweite bzw. geminderter
Verwertbarkeit ergeben, wird entsprechend dem
Grundsatz der verlustfreien Bewertung Rechnung
getragen.
|
| (9) |
Die Bewertung der Waren erfolgt
zu Anschaffungskosten oder, soweit erforderlich, dem
niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert.
Bestandsrisiken, die sich aus langer Lagerreichweite
bzw. geminderter Verwertbarkeit ergeben, wird
gemäß dem Prinzip der verlustfreien
Bewertung Rechnung getragen.
|
| (10) |
Die Bewertung der Forderungen
und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt
zum Nennwert.
|
| (11) |
Die Bewertung der Guthaben bei
Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.
|
| (12) |
Die sonstigen
Rückstellungen werden in Höhe des Betrages
angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um
alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und
ungewisse Verbindlichkeiten abzudecken.
|
| (13) |
Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
|
| (14) |
Als verbundene Unternehmen
werden alle Unternehmen bezeichnet, die in den
Konzernabschluss der Fagerdala World Foams AB,
Gustavsberg/Schweden, einbezogen werden.
|
C. Angaben zur Bilanz
| (15) |
Die einzelnen Posten des
Anlagevermögens im Geschäftsjahr haben sich
wie folgt entwickelt:
|
ANLAGENSPIEGEL
Fagerdala Maschinenbau GmbH,
Ohrdruf
|
|
Anschaffungskosten/Herstellungskosten |
|
|
Stand 01.052008
EUR |
Zugänge
EUR |
Abgänge
EUR |
Umbuchungen
EUR |
Stand 30.04.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
| Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
429,51 |
2,00 |
0,00 |
0.00 |
431,51 |
| Summe immaterielle
Vermögensgegenstände |
429,51 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
431,51 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
| 1. Technische Anlagen
und Maschinen |
10.537,19 |
6.652,00 |
960,00 |
0,00 |
16.229,19 |
| 2. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
5.871,63 |
1.225,00 |
551,00 |
0,00 |
6.545,63 |
| Summe Sachanlagen |
16,408,82 |
7.877,00 |
1.511,00 |
0,00 |
22.774,82 |
| Summe
Anlagevermögen |
16.838,33 |
7.879,00 |
1.511,00 |
0,00 |
23.206,33 |
|
|
Abschreibungen |
|
|
Stand 01.05.2008
EUR |
Zugänge
EUR |
Abgänge
EUR |
Umbuchungen
EUR |
Stand 30.04.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
| Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Summe immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
| 1. Technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Summe Sachanlagen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Zuschreibungen Geschäftsjahr
EUR |
Buchwerte |
|
|
Stand 30.04.2009
EUR |
Stand 30.04.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
| Summe immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
5.692,00 |
6.652,00 |
| 2. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0,00 |
674,00 |
1.225,00 |
| Summe Sachanlagen |
0,00 |
6.366,00 |
7.877,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
0,00 |
6.368,00 |
7.879,00 |
| (16) |
Sämtliche Forderungen und
sonstigen Vermögensgegenstände haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
|
| (17) |
Die Forderungen gegenüber
verbundenen Unternehmen betreffen
ausschließlich solche aus Lieferungen und
Leistungen.
|
| (18) |
Die sonstigen
Rückstellungen betreffen die voraussichtlichen
Kosten für die Erstellung des vorliegenden
Jahresabschlusses.
|
| (19) |
Die Verbindlichkeiten haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind
sämtlich unbesichert.
|
| (20) |
Von den sonstigen
Verbindlichkeiten betreffen Euro 660,05 (Vj.: Euro
1.961,70) solche aus Steuern.
|
D. Sonstige Angaben
| (21) |
Zum Bilanzstichtag bestehen
keine wesentlichen sonstigen finanziellen
Verpflichtungen i.S.d. § 285 Nr. 3 HGB.
|
| (22) |
Zum Bilanzstichtag bestehen
keine wesentlichen Haftungsverhältnisse i.S.d.
§ 251 HGB.
|
| (23) |
Im Geschäftsjahr wurde ein
Arbeitnehmer beschäftigt.
|
| (24) |
Geschäftsführer ist
| |
Herr Jürgen Bruning,
Finsterbergen.
|
Der Geschäftsführer ist
befugt, die Gesellschaft alleine zu vertreten. Der
Geschäftsführer ist von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
|
| (25) |
Der Geschäftsführer
hat keine Bezüge erhalten.
|
| (26) |
Als Mutterunternehmen mit
größtem und zugleich kleinstem
Konsolidierungskreis stellt die Fagerdala World Foams
AB, Gustavsberg/Schweden, einen Konzernabschluss
auf.
|
Ohrdruf, 5. November
2009
Jürgen
Bruning, Geschäftsführer
VI. Bescheinigung
Vorliegender Jahresabschluss wurde von uns auf der
Grundlage der uns vorgelegten Bücher und
Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte der
Fagerdala Maschinenbau GmbH, Ohrdruf, erstellt. Eine
Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser
Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht
Gegenstand unseres Auftrages.
Die Bilanz der Gesellschaft weist zum 30. April 2009
einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" von
Euro 842.512,71 aus. Um eine mögliche
Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden, haben die
Gesellschafter und die verbundenen Unternehmen für
ihre Forderungen gegen die Gesellschaft von Euro 850.092,66
einen qualifizierten Rangrücktritt erklärt. Wir
haben die Geschäftsführung auf § 64 GmbHG
und auf die Regelungen in den §§ 32a, 32b GmbHG
hingewiesen. Die Erstellung eines Überschuldungsstatus
war nicht Gegenstand unseres Auftrages.
Halle/Westfalen, 12.
November 2009
Tomik
+ Tomik
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Diplom-Kaufmann
Dr. Roland Tomik, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
II. Rechtliche und steuerliche
Verhältnisse der Gesellschaft
1. Rechtliche Verhältnisse
a. Handelsregister und Gesellschaftsvertrag
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Ohrdruf und wird beim
Amtsgericht Jena im Handelsregister, Abteilung B, unter der
Nummer 501441 geführt.
Der Gesellschaftsvertrag wurde am 11.09.2003 geschlossen
und zuletzt am 15.02.2007 geändert. Die Änderung
betraf die Umfirmierung von Wacker & Ziegler GmbH in
Fagerdala Maschinenbau GmbH und die Sitzverlagerung nach
Ohrdruf.
b. Geschäftsführung und
Vertretungsbefugnis
Der Geschäftsführung gehörte im
Geschäftsjahr an:
| |
Herr Jürgen Bruning,
Finsterbergen
|
Die Gesellschaft wird durch den
Geschäftsführer allein vertreten. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Herr Jürgen Bruning wurde mit
Gesellschafterbeschluss vom 24.03.2006 von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Zum Prokuristen war im Geschäftsjahr bestellt:
| |
Herr Raymond Krammenschneider,
Halle/Westf. bis zum 20.11.2008
|
c. Stammkapital
Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt
unverändert EUR 25.000,00.
Die Geschäftsanteile wurden zum Bilanzstichtag
unverändert wie folgt gehalten:
|
|
30. April 2009
EUR |
% |
| Fagerdala Holding GmbH,
Halle/Westf. |
20.000,00 |
80,0 |
| Herr Jürgen
Bruning, Finsterbergen |
5.000,00 |
20,0 |
|
25.000,00 |
100,0 |
d. Gesellschafterversammlungen
Am 17. Dezember 2008 wurden die folgenden
Beschlüsse gefasst:
- Feststellung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr vom 1. Mai 2007 bis zum 30. April
2008,
- Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 381.891,34
wird auf neue Rechnung vorgetragen,
- Entlastung der Geschäftsführung.
e. Konzern- und Beteiligungsverhältnisse
80,0 % des Stammkapitals werden von der Fagerdala
Holding GmbH, Halle/Westf. gehalten. Wir verweisen auf
unsere Ausführungen unter "c. Stammkapital" und auf
die Angaben der Gesellschaft im Anhang. Damit ist die
Gesellschaft verbundenes Unternehmen zur Fagerdala Holding
GmbH und den mit dieser verbundenen Unternehmen; auf die
Angaben gemäß § 285 Nr. 14 HGB im Anhang
weisen wir hin.
2. Steuerliche Verhältnisse
Die Gesellschaft wird unter der Steuer-Nummer
156/108/04095 beim Finanzamt Gotha geführt. Das
Unternehmen ist auf Grund seiner Tätigkeit
körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig.
Die Steuererklärungen wurden bis
einschließlich 2008 beim Finanzamt eingereicht.
Bescheide liegen vor.
Der körperschaftsteuerliche und der
gewerbesteuerliche Verlustvortrag betragen lt.
Steuererklärung zum 31.12.2008 jeweils TEUR 802.
III. Rechnungswesen der Gesellschaft
und Jahresabschluss
Die Finanzbuchhaltung der Gesellschaft wird auf einer
eigenen EDV-Anlage erstellt. Es wird die Software, AXAPTA
Version 3.0, verwendet, welche nach einem Testat der KPMG
Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft den
Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung entspricht.
Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschluss-Erstellung
Buchungen ergeben haben, haben wir diese mit der
Gesellschaft abgestimmt. Die Abschlussbuchungen waren bis
zum Abschluss unserer Tätigkeit vorgenommen.
Die Lohn- und Anlagenbuchhaltung der Gesellschaft
erfolgt auf der hauseigenen EDV-Anlage mit den
entsprechenden Programmen der DATEV eG.
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