Hilrenda Immobilien GmbHLiquidiert

87600 Kaufbeuren, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 8865
Eingetragen
11.8.1987
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Der An- und Verkauf von Immobilien sowie deren Vermittlung, die Errichtung von Wohn- und Geschäftsbauten jeder Art als Bauträger und die Übernahme und Durchführung von Baubetreuungen, damit zusammenhängende Finanzberatung und die Übernahme von Hausverwaltungen sowie die Verwaltung von Eigentumswohnungen.

Historie

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Management

NameRolle
Angela Muffel
seit 2.5.2007
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hilrenda Immobilien GmbH

Kaufbeuren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 953,00 2,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 952,00 1,50
B. Umlaufvermögen 594.544,29 505.520,77
I. Vorräte 346.488,42 322.702,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 235.214,48 180.030,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.841,39 2.788,71
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 87.601,54 170.366,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 683.098,83 675.889,84

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Verlustvortrag 221.495,76 431.855,33
III. Jahresüberschuss 82.765,03 210.359,57
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 87.601,54 170.366,57
B. Rückstellungen 38.259,62 29.370,95
C. Verbindlichkeiten 644.219,21 646.518,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten 620,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 683.098,83 675.889,84

Anhang

Hilrenda Immobilien GmbH Immobilienberatung Neugablonzer Straße 74, 87600 Kaufbeuren

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Hilrenda Immobilien GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
 
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Umsatzkostenverfahren gewählt.

Nach den im § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die Form des Jahresabschlusses wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es sind keine Geschäftszweigtypischen Ergänzungen zu machen.
 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetz und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das Stammkapital ist aufgebraucht. Da für die Darlehen der nahestehenden Personen ein Rangrücktritt vereinbart ist, liegt keine bilanzielle Überschuldung vor.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung
 
In Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung wurde auf der Gesellschafterversammlung vom 10.10.2011 der nachfolgende Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses gefasst:

1. Der Jahresüberschuss beträgt 82.765,03 €.

2. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftjahr 2010 wird festgestellt.

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

4. Eine Ausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2010 erfolgt nicht.

5. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2010 in Höhe von 82.765,03 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben
 
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Titel
Vorname
Nachname
Beruf
 
Angela
Muffel
 


Unterschrift der Geschäftsführung
  
Kaufbeuren, 10.10.2011

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.10.2011 festgestellt.

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