Office-Management Verwaltungs GmbH
Oberhausen
(vormals:
Essen)
JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember
2009
Finanzamt: Essen-Süd
Steuer-Nr.: 112 5732 1689
Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2009
AKTIVA
|
|
EUR |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
0,00 |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
| 2. Konzessionen,
Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
| 3. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen auf immat.
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
| 1. Grundstücke.
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
| 3. andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
4.087,80 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen Finanzanlagen |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-. Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen auf Vorräte |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
1.416,10 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
838,11 |
| III. Wertpapiere |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen Wertpapiere |
0,00 |
| 2. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
13.463,34 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| D. Aktive latente
Steuern |
0,00 |
| E. Aktiver
Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
| Summe Aktiva |
19.805,35 |
|
PASSIVA
|
|
|
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
12.500,00 |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
-12.500,00 |
| Variables Kapital |
-205,06 |
| Einlagen/Entnahmen |
-205,06 |
| II.
Kapitalrücklagen |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
|
| 1. gesetzliche
Rücklagen |
0,00 |
| 2. Rücklagen
für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
0,00 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-4.594,35 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
3.226,10 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
535,50 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 1. Anleihen |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
7.202,33 |
| 5. Verb. aus Annahme
gez. Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 7. Verbindl. geg.
Unternehmen. mit denen ein Beteili.verh. best |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
1.140,83 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| F. Passive latente
Steuern |
0,00 |
| Summe Passiva |
19.805,35 |
Vorläufige
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2009
|
|
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
4.190,00 |
| 2.
Bestandsveränderungen fertige/unfertige
Erzeugnisse |
0,00 |
| 3. Aktivierte
Eigenleistungen |
0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche
Erträge |
178,00 |
| 5. Materialaufwand |
0,00 |
| 6. Personalaufwand |
-2.153,94 |
| 7. Abschreibungen |
-209,60 |
| 8. Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
| 8.1. Raumkosten |
-198,00 |
| 8.2. Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
0,00 |
| 8.3. Reparaturen und
Instandhaltungen |
0,00 |
| 8.4. Fahrzeugkosten |
-1.873,71 |
| 8.5. Werbe- und
Reisekosten |
-193,37 |
| 8.6. Kosten der
Warenabgabe |
0,00 |
| 8.7. verschiedene
betriebliche Kosten |
-1.232,18 |
| 9. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-101,55 |
| 10. Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 |
| 11. Erträge aus
anderen Wertpapieren u. Ausleihungen |
0,00 |
| 12. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
0,00 |
| 13. Abschreibungen auf
Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV |
0,00 |
| 14. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
| 15. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-1.594,35 |
| 16.
Außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 17.
Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 18.
Außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 19. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
-3.000,00 |
| 20. Sonstige
Steuern |
0,00 |
| Verlust |
4.594,35 |
BESTÄTIGUNGSVERMERK
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen
den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens.
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