Technosis GmbH Software & ConsultingLiquidiert

20095 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 89145
Eingetragen
21.1.1993
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
die Entwicklung und der Vertrieb von Software für Finanzinstitute wie z.B. Banken u. Versicherungen sowie die Durchführung von Projekten auf dem Sektor der Informationstechnologie für Finanzinstitute.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Technosis GmbH Software & Consulting

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

31.12.2009
Euro

Euro

31.12.2008
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

64.812,00

65.526,00

II. Sachanlagen

34.643,00

99.455,00

31.054,00

96.580,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

110.000,00

67.750,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

307.803,63

453.357,31

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

113.301,82

531.105,45

168.758,02

689.865,33

C. Rechnungsabgrenzungsposten

14.854,51

8.098,74

Summe Aktiva

645.414,96

794.544,07



PASSIVA

Euro

31.12.2009
Euro

Euro

31.12.2008
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

64.300,00

64.300,00

II. Kapitalrücklage

452.700,00

452.700,00

III. Verlustvortrag

-295.526,47

-339.194,47

IV. Jahresüberschuss

1.862,23

223.335,76

43.668,00

221.473,53

B. Rückstellungen

13.398,00

7.860,00

C. Verbindlichkeiten

408.681,20

565.210,54

Summe Passiva

645.414,96

794.544,07

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Die TECHNOSIS GMBH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Sie macht bei der Aufstellung des Anhanges von den Erleichterungen der §§ 285 Nr. 3 / 288 HGB Gebrauch.



2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

2.1 Anlagevermögen


Immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Absetzung für Abnutzung oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.


2.2 Forderungen und Verbindlichkeiten

Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert angesetzt


2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages ge­bildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.



3. ANGABEN ZUR BILANZ

3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.


3.2. Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben in Höhe von EUR 270.000,00 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr



4. GESCHÄFTSFÜHRUNG

Der Geschäftsführung gehörte im Geschäftsjahr an:


Herr Tobias Dittmar, Stelle/Ashausen
Herr Heiko Gerdau, Embsen

Herr Dierk Rathjen, Hamburg


5. ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust zum 31. Dezember 2009 in Höhe von EUR 293.664,24 auf neue Rech­nung vorzutragen.

Hamburg, im Februar 2010

 

Tobias Dittmar, Heiko Gerdau, Dierk Rathjen

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