Merz
Electronic GmbH
Wiesthal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.427,00 |
4.795,00 |
| I.
Sachanlagen |
2.427,00 |
4.795,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
18.114,23 |
28.619,55 |
| I.
Vorräte |
3.059,00 |
7.978,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
14.893,09 |
19.847,20 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
162,14 |
794,35 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
24.029,62 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
20.541,23 |
57.444,17 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
5.738,75 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Kapitalrücklage |
88.055,35 |
88.055,35 |
| III.
Verlustvortrag |
137.649,56 |
147.933,82 |
| IV.
Jahresüberschuss |
29.768,37 |
10.284,26 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
24.029,62 |
| B.
Rückstellungen |
1.566,80 |
3.920,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
13.235,68 |
53.524,17 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
13.235,68 |
27.423,52 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
20.541,23 |
57.444,17 |
Anhang
A. Rechnungslegungsgrundsätze
I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Grundlage des vorliegenden Jahresabschlußes
sind die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu
beachten.
2. Im Einzelnen betrifft dies folgende
Grundsätze und Methoden:
a) das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände
planmäßig linear und degressiv vorgenommen. Der
Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung
erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer
höheren Jahresabschreibung führt. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem
Anschaffungswert von Euro 410,-- wurden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben.
b) die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurde dies
berücksichtigt.
In die Herstellungskosten wurden die
Materialeinzelkosten, die Fertigungseinzelkosten und
die Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der
Material- und Fertigungsgemeinkosten einbezogen.
c) bei den Forderungen und Wechseln wurden alle
erkennbaren Einzelrisiken durch Wertberichtigungen
berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird
durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen
ausreichend Rechnung getragen.
d) die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen.
e) die Verbindlichkeiten wurden zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte
über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurde
dies berücksichtigt.
II. Änderungen zu Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Gegenüber dem Vorjahr wurden keine
Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
vorgenommen.
B. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend
wieder.
I. Erläuterungen zur Bilanz
1. Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten ist aus der
Bilanz zu ersehen.
C. Ergänzende Angaben und Erläuterungen
1. Mitglieder der Geschäftsführung
Als Geschäftsführer waren im abgelaufenen
Geschäftsjahr die folgenden Personen tätig: Herr
Siegfried Merz.
Zu den zugunsten einzelner Geschäftsführer
vergebenen Vorschüssen wird berichtet:
Stand 1.1.2008
|
19.847,20 Euro
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Rückzahlungen im
Berichtsjahr
|
37.129,32 Euro
|
Neuvergaben im
Berichtsjahr
|
28.266,06 Euro
|
Stand 31.12.2008
|
10.983,94 Euro
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Die Vorschüsse wurden mit 6% verzinst und ohne
Sicherheiten gewährt. Die Verrechnung erfolgt zwischen
1 und 12 Monaten.
Diese Beträge stellen gleichzeitig Forderungen
gegenüber Gesellschaftern im Sinne von § 42 Abs.3
GmbHG dar.
2. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:
Ausleihungen
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0,00 Euro
|
Forderungen
|
0,00 Euro
|
Verbindlichkeiten
|
0,00 Euro
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Diese Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge,
die Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer sind. Über diese wurde
bereits oben berichtet.
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