MDM Mutualism - Distribution & More GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 91808
Eingetragen
25.6.2004
Branche
Veröffentlichung von Musikaufnahmen (Labels)Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und DatenträgernVerwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten
Gegenstand
Herstellung, Vervielfältigung und Vertrieb von Ton-, Bild/Ton- und Datenträgern, der unkörperliche Vertrieb von Ton- und/oder Bild/ Tonaufnahmen über Datennetze, die Vermittlung, Verwaltung und Abrechnung von Lizenzverträgen für Ton-, Bild/Ton-Aufnahmen sowie Datenpakete sowie die Herstellung und der Vertrieb von Nebenprodukten zur Ton-, Bild/Tonträgerauswertung.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

MDM Mutualism - Distribution & More GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 328,00 472,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 2,00
II. Sachanlagen 326,00 470,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 326,00 470,00
B. Umlaufvermögen 233.141,76 360.181,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 220.808,70 307.565,32
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 163.872,49 244.448,14
2. sonstige Vermögensgegenstände 56.936,21 63.117,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.333,06 52.615,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.913,10 1.881,30
davon Disagio 161,29 422,45
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 91.990,93 61.305,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 327.373,79 423.840,35

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.050,00 25.050,00
II. Verlustvortrag 86.355,80 114.084,22
III. Jahresfehlbetrag 30.685,13 -27.728,42
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 91.990,93 61.305,80
B. Verbindlichkeiten 327.373,79 423.840,35
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 46.253,60 62.728,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 46.253,60 62.728,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 205.683,88 283.043,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 205.683,88 283.043,26
3. sonstige Verbindlichkeiten 75.436,31 78.068,29
davon aus Steuern 446,96 0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 377,60 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 75.215,44 77.043,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 327.373,79 423.840,35

Anhang



1.  Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
1.1 Allgemeine Angaben   

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB.

Bei der Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurden sowohl die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 252 - 255 HGB und §§ 279 - 283 HGB als auch die bilanzsteuerrechtlichen Vorschriften berücksichtigt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die der Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag, Rückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein werden.

Änderungen der ursprünglich angewandten Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

1.2  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden   

A. Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen. Die Abschreibungen für die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens erfolgten einzeln und planmäßig. Die Zugänge und Abgänge von Anlagegegenständen wurden separat dargestellt. Die Zusammensetzung des Bestandes, die Entwicklung der einzelnen Posten und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind aus der Anlagenentwicklung ersichtlich.

Die Abschreibungen für bewegliche Sachanlagen wurden, die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer berücksichtigend, nach der linearen Methode verrechnet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagespiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.050,00. Es ist vollständig eingezahlt.

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres beträgt EUR 30.685,13.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kauf­-männischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert. Der Bestand an Verbindlichkeiten und die Nachweise der übrigen Schuldposten ergeben sich aus den Kreditorenlisten, Kassenprotokollen, Tagesauszügen, Konten der Finanzbuchführung und sonstigen Unterlagen des Unternehmens.

B. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge und Aufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind, enthält die Gewinn- und Verlustrechnung nicht.

2. Sonstige Angaben
   
Überschuldung

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2008 bilanziell überschuldet. Der Fortbestand der Gesellschaft ist auskunftsgemäß durch die uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sowie die durch die eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen erzielbare Verbesserung der Ertragslage gewährleistet.

Angaben über die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt den Herren Andres Schmidt und Jörg Heidemann.

Berlin, den 19. November 2009


Andres Schmidt
Jörg Heidemann

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