Forstservice Grafe GmbHLiquidiert

Ortrander Straße 1, 01945 Frauendorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 7388
Eingetragen
4.8.2004
Branche
Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und HolzeinschlagErbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den PflanzenbauForstwirtschaft
Gegenstand
Durchführung von land- und forstwirtschaftlichen Dienstleistungen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Carolin Reißig
01945 Frauendorf
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Forstservice Grafe GmbH

Frauendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 230.024,00 266.046,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 230.023,00 266.045,00
B. Umlaufvermögen 47.341,40 59.253,72
I. Vorräte 12.623,41 29.313,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.455,34 26.309,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.262,65 3.631,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.158,45 15.229,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 287.523,85 340.529,59

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 53.887,43 23.977,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 28.887,43 -1.022,28
B. Rückstellungen 21.035,63 10.200,51
C. Verbindlichkeiten 212.600,79 306.351,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 210.096,41 260.348,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 287.523,85 340.529,59

Anhang


gekürzte Fassung gemäß § 326 HGB
 
Anhang zum 31. Dezember 2010
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Forstservice Grafe GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben und Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände sind zu Nominalwerten bilanziert.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben periodengerecht abgegrenzt, die Aufwendungen für die Zeit nach dem Bilanzstichtag sind.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die übrigen Vermögenswerte wurden mit Nennwerten, die übrigen Verbindlichkeiten mit den Rückzahlunsbeträgen bilanziert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten:

Latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Die latenten Steuern beruhen auf nachfolgenden Differenzen:

- Investitonsabzusbeträge
- Sonderabschreibungen

Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit einem Steuersatz in Höhe von 30 %.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 9.811,41(Vorjahr: Euro 46.002,52).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Eigentumsvorbehalt an Gegenständen des Anlagevermögens.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Carolin Grafe
ausgeübter Beruf:
Dipl.-Kffr. (FH)


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
53.320,03



Unterschrift der Geschäftsleitung

Frauendorf, 15. Dezember 2011                  

gez. Carolin Grafe
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss 2010 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 15.12.2011 festgestellt.

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