Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 215400
Eingetragen
13.9.2012
Branche
Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und GießmaschinenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
Gegenstand
Die Herstellung, der Erwerb, die Planung und die Verwertung von Erzeugnissen auf den Gebieten des Stahl-, Apparate- und Maschinenbaus und ähnlichen Erzeugnissen sowie Planung, Engineering und Ausführung sowie die Erbringung von technischen und kommerziellen Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

13053 Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ZMS Nord-West Service GmbH

Hürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
1.1.2016
EUR
A. Anlagevermögen 4.032,00 4.548,00
I. Sachanlagen 4.032,00 4.548,00
B. Umlaufvermögen 500.979,98 756.024,91
I. Vorräte 15.930,00 8.820,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 353.438,73 593.202,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 40.401,67 67.549,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 131.611,25 154.002,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 807,32 2.684,06
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 130.495,77 137.462,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 636.315,07 900.719,87

Passiva

31.12.2016
EUR
1.1.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 162.462,90 162.462,90
III. Jahresüberschuss 6.967,13 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 130.495,77 137.462,90
B. Rückstellungen 41.407,67 223.911,46
C. Verbindlichkeiten 594.907,40 676.451,41
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 594.907,40 675.703,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 747,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 357,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 636.315,07 900.719,87

Anhang



A) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 ist nach geltenden Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes und des HGB aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben und Erläuterungen in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Feststellung der Prüfungspflicht
(Größenklasseneinteilung gem. § 267 HGB

Bei der Gesellschaft handelt es sich im Berichtszeitpunkt um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 I HGB. Kleine Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht überschreiten. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den geltenden handels- und steuerrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Gesellschaft § 267 HGB
1. Bilanzsumme 800. T € 4.480. T €
2. Umsatz 945. T € 9.860. T €
3. Arbeitnehmeranzahl (Jahresdurchschnitt) 7 50
  


Pflicht zur Prüfung (§316 HGB)
§ 316 HGB sieht vor, dass kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 (1) HGB nicht prüfungspflichtig sind.

Pflicht der Offenlegung (§§ 325 - 329 HGB)
Nach § 326 HGB haben kleine Kapitalgesellschaften nur die Bilanz und den Anhang dem zuständigen Bundesanzeiger einzureichen. Der Anhang braucht die Gewinn- und Verlustrechnung betreffende Angaben nicht zu enthalten.


B) Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


In dem vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Rückstellungen wurden ausschließlich im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen dem nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es wurde vorsichtig bewertet. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich beibehalten.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet worden. Diese erfolgten grundsätzlich nach der linearen Methode in Anlehnung an die steuerlichen Abschreibungstabellen.

Die Bewertungen der sonstigen Vermögensgegenstände und der übrigen Posten des Umlaufvermögens erfolgt zum Nominalwert oder niedrigeren Werten, die den Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag beizulegen sind.

Das Eigenkapital wird unter Berücksichtigung der gesetzlichen und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. des erwarteten Aufwands gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Im Jahr 2016 wurden die Geschäfte durch Herrn Rudolf Michael Hoffmann geführt.

Der Jahresabschluss nebst Gewinn- und Verlustrechnung gilt mit unten angegebenen Datum als genehmigt und festgestellt.


16.11.2017

gez. Rufolf Michael Hoffmann ( Bankkaufmann)
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.11.2017 festgestellt.

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