Planungsgruppe 4 GmbHLiquidiert

10711 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 54888
Vorher
Planungsgruppe 4 (P 4) Umweltplanung für Kommune und Region GmbH
Eingetragen
28.9.2004
Branche
Architekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
Die Ausführung von Planungsund Dienstleistungen auf dem Gebiet des Städtebaus, der Umweltund Bauleitplanung sowie der Gestaltung von Gebäuden, Freianlagen und Verkehrsflächen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Paul M. L
50.00%
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Planungsgruppe 4 GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 13.213,77 20.753,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 951,00 2.797,50
II. Sachanlagen 11.696,00 17.579,00
III. Finanzanlagen 566,77 376,96
B. Umlaufvermögen 706.981,24 592.568,94
I. Vorräte 432.000,00 322.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 266.404,78 269.629,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 58.098,50 58.098,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.576,46 939,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.131,01 3.345,46
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 17.460,24 42.762,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 738.786,26 659.430,34

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 44.769,24 44.769,24
III. Verlustvortrag 113.096,31 49.681,53
IV. Jahresüberschuss 25.302,24 -63.414,78
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 17.460,24 42.762,48
B. Rückstellungen 11.899,22 16.452,50
C. Verbindlichkeiten 725.998,44 642.977,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 565.165,69 501.885,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten 888,60 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 738.786,26 659.430,34

Anhang zum 31. Dezember 2010

 HERBOLD & SCHULLER
 Steuerberatungsgesellschaft mbH
 Reichsstr. 4
 14052 Berlin

Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind dort oder im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtli­cher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu be­achten.

Erworbene immaterielle Anlagenwerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen ein­bezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Ta­geswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten ge­bildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Ta­geswert angesetzt.

Betrag der Forderungen, Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde ohne Gewinnverwendung aufgestellt.

Geschäftsführer waren im Wirtschaftsjahr Herr Paul Michael Lösse, Kaufmann und Wolf Uwe Rilke, Kaufmann.

Beteiligung an anderen Unternehmen: GbR plan 4 21.

gez. Herr Paul Michael Lösse, 16.03.2012

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 98.992,88 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 48.017,05 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 58.098,50 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.03.2012 festgestellt.

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