Schenk GmbH Kunststofftechnik

Nickerner Weg 5, 01257 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 17809
Eingetragen
28.10.1999
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung, Montage und Wartung von Behältern, Rohrleitungen, Apparaten und anderen Teilen vorwiegend aus Kuststoffen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Jörg Abraham
seit 7.12.2004
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schenk GmbH Kunststofftechnik

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 59.013,00 44.649,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 59.010,00 44.646,00
B. Umlaufvermögen 356.672,25 278.534,45
I. Vorräte 99.590,00 63.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 129.156,53 112.799,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 29.988,06 29.988,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 127.925,72 101.834,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 968,83 464,19
Aktiva 416.654,08 323.647,64

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 127.713,95 134.519,89
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 95.938,13 111.439,02
III. Jahresüberschuss 6.775,82 -1.919,13
B. Rückstellungen 55.000,00 47.400,00
C. Verbindlichkeiten 233.940,13 141.727,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 233.940,13 141.727,75
davon gegenüber Gesellschaftern 18.000,00 18.000,00
Passiva 416.654,08 323.647,64

Anhang

Schenk GmbH Kunststofftechnik, 01257 Dresden

ANHANG zum Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Firma: Schenk GmbH Kunststofftechnik
Sitz: Dresden
Handelsregister: Dresden, HRB 17809
Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Absatz 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Absatz 1 HGB und unterliegt somit nicht der Pflichtprüfung nach § 316 Absatz 1 HGB.

Soweit für Pflichtangaben ein Wahlrecht besteht, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen (§ 284 Absatz 1 HGB), sind diese Angaben im Anhang ausgewiesen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände wurde den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB Rechnung getragen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs-  bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 800,00 Euro nicht übersteigen, wurden entsprechend § 6 Abs. 2 EStG bei Zugang im Geschäftsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese ausgewiesen.

Die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen wurden zu Herstellungskosten angesetzt. Hierbei sind angemessene Gemeinkostenzuschläge berücksichtigt worden.

Die Forderungen, Kassenbestand sowie Guthaben aus Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten bilanziert. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Rechnung getragen. Ebenso wurde eine Einzelwertberichtigung ermittelt.

Kassenbestände und Vermögensgegenstände, denen Beträge in Fremdwährung zugrunde liegen, wurden zum Geldkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben gebildet, soweit sie Aufwand der Folgejahre betreffen.

Als Rückstellungen wurden ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen. Sämtliche im Zeitpunkt der Bilanzerstellung vorliegenden Informationen wurden berücksichtigt. Die Wertansätze erfolgten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr setzen sich wie folgt zusammen:




31.12.2023
31.12.2022

Euro
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
-,--
2.395,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3.880,86
12.843,09
sonstige Verbindlichkeiten
125.524,27
126.488,96
  davon gegenüber Gesellschaftern
18.000,00
18.000,00
  davon aus Steuern
11.100,84
15.053,57
  davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
-,--
948,67



Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 18.000,00 Euro (Vorjahr 18.000,00 Euro).

Die Verbindlichkeiten sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte gesichert.

Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden in Höhe von 14.323,82 Euro (Vorjahr: 16.389,56 Euro) vorgenommen.

Es werden Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von 38,77 Euro ( Vorjahr: Aufwendungen 67,48 Euro)
ausgewiesen.

IV. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr von Herrn Hans-Jörg Abraham wahrgenommen.

Im Geschäftsjahr 2023 waren 12 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Dresden, 12. November 2024

gez. Hans-Jörg Abraham

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2024 festgestellt.

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