meinverein Service GmbH

ABC-Straße 5, 20354 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 101356
Vorher
ClubPort GmbH
Eingetragen
12.6.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieDatenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
die Erstellung, der Betrieb und die Pflege von Internet-Seiten und Internet-Portalen sowie die Durchführung sämtlicher damit in Verbindung stehenden Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Axel Kmonitzek
seit 12.6.2007
Geschäftsführer
Max Dr. Fischer
seit 12.6.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Dr. Max Fischer27 Capital GmbH
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg
44.000 €
50.00%
Germany
44.000 €
50.00%

Beteiligungen

NameAnteil
60.00%
40.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

meinverein Service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 70.575,00 124.931,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 69.056,00 122.242,00
II. Sachanlagen 1.519,00 2.689,00
B. Umlaufvermögen 26.815,82 11.606,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.015,55 7.003,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.800,27 4.603,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29,90 1.400,00
D. Steuerrechtlicher Ausgleichsposten 201.824,62 144.747,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 299.245,34 282.684,84

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 123.130,60 129.472,50
I. gezeichnetes Kapital 88.000,00 88.000,00
II. Kapitalrücklage 122.000,00 122.000,00
III. Verlustvortrag 80.527,50 71.597,82
IV. Jahresfehlbetrag 6.341,90 8.929,68
B. Rückstellungen 7.587,00 3.820,00
C. Verbindlichkeiten 168.527,74 149.392,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.136,82 19.256,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 299.245,34 282.684,84

Anhang


I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften habe ich Gebrauch gemacht.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses habe ich Vermerke, die wahlweise auch in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen werden können, im Anhang dargestellt.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und linear über den Zeitraum der Nutzung planmäßig abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung angesetzt.
Bei geringwertigen Anlagegütern mit Anschaffungskosten unter EUR 150,00 macht die Gesellschaft von der Möglichkeit der Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung Gebrauch. Das Sachanlagevermögen mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 wird zu Anschaffungskosten vermindert um Abschreibungen auf der Grundlage einer Nutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Risiken werden grundsätzlich durch Wertberichtigung berücksichtigt.
Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert bilanziert.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen, die Aufwand in Folgeperioden darstellen, gebildet. Die Amortisation erfolgt über die Laufzeiten der zugrunde liegenden Verträge.
Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und sonstigen Verpflichtungen zu berücksichtigen.
Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.


III. Erläuterungen zur Bilanz
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2011 nach § 268 Abs. 2 HGB zu Bruttowerten ist der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.
In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Forderungen aus Anzahlungen enthalten.
Die aktive Rechnungsabgrenzung betreffen das Jahresentgelt für Kreditkarten.
Die Rückstellungen sind im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.
Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter sowie gegen verbundene Unternehmen TEUR 153. Die Restlaufzeit ist größer 1 Jahr.
Die restlichen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind im Wesentlichen solche aus Steuern.


IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Aufgrund der Gewinn- und Verlustbeteiligung eines atypisch stillen Gesellschafters, werden zuzurechnende Gewinne und Verluste des stillen Gesellschafters unter der Position Ergebnisanteil stiller Gesellschafter ausgewiesen. Im Berichtszeitraum ergab sich eine Verlustübernahme in Höhe von TEUR 57 (Vorjahr: TEUR 80,4).


V. Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Die Mitglieder der Geschäftsführung waren im Jahr 2011:

Herr Max Fischer, Kaufmann, Hamburg

Herr Axel Kmonitzek, Kaufmann, Hamburg

Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.
Hamburg, 30. Dezember 2012


Geschäftsleitung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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