ZM Abwicklungsgesellschaft mbHLiquidiert

Sankt-Cajetan-Straße 43, 81669 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 200200
Vorher
Paymill GmbH
Eingetragen
3.8.2012
Branche
Vermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Entwicklung, Vermarktung und Vermittlung von Systemen, die die Bezahlung von Produkten und Dienstleistungen im Internet ermöglichen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
ECommerce Pay Holding S.à r.l.LUX
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Paymill GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 430.687,16 298.221,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 283.087,16 159.893,00
II. Sachanlagen 147.600,00 138.328,00
B. Umlaufvermögen 969.815,11 1.079.808,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 339.599,21 296.600,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 630.215,90 783.207,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.395,42 36.524,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.426.897,69 1.414.554,09

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 177.578,96 806.626,20
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 12.250.000,00 6.850.000,00
III. Verlustvortrag 6.068.373,80 1.371.723,74
IV. Jahresfehlbetrag 6.029.047,24 4.696.650,06
B. Rückstellungen 620.754,96 331.349,93
C. Verbindlichkeiten 628.563,77 276.577,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.426.897,69 1.414.554,09

Anhang


 
  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Paymill GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 

  Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gemäß §256a HGB ist bei einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger das Anschaffungskostenprinzip nach §253 Abs. 1 S.1 HGB bzw. das Vorsichtsprinzip nach §254 Abs.1 Nr. 4 HGB nicht anzuwenden.

  Angaben zur Bilanz

  Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Verbindlichkeiten
301.521,14


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

  Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt EUR 92.270,74.

Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:
  

Gesamtbetrag gemäß Ausschüttungssperre
EUR
Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
137.666,16
Abzüglich hierfür gebildete passive latente Steuern
45.395,42
Gesamtbetrag
92.270,74


 

  Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Haftungsverhältnisse i.S.d § 251 HGB bestehen nicht.

  Sonstige Angaben

  Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Henkel, Mark
 
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Sutara, Jörg
 
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Dr. Sambol, Stefan
 
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


 

UNTERZEICHNUNG

  DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31.12.2014

München, 20.04.2015

.......................................................................................................................................................
Henkel, Mark                                       Sutara, Jörg                                       Dr. Sambol, Stefan
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.04.2015 festgestellt.

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