Martin & Danner GmbHLiquidiert

77767 Appenweier, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 472308
Eingetragen
7.4.2004
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
1. der Dachdeckerbetrieb mit allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten. 2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen, Handlungen, Unterlassungen und/oder Geschäften berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen, sie vertreten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Martin & Danner GmbH

Appenweier

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 65.570,60 61.902,55
I. Sachanlagen 15.911,00 13.441,00
II. Finanzanlagen 49.659,60 48.461,55
B. Umlaufvermögen 396.014,64 298.992,37
I. Vorräte 200.452,00 190.296,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 103.575,93 77.993,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 91.986,71 30.702,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.846,06 3.857,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 465.431,30 364.752,42

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 71.189,51 65.997,80
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 40.997,80 36.401,75
III. Jahresüberschuss 5.191,71 4.596,05
B. Rückstellungen 19.761,80 19.578,80
C. Verbindlichkeiten 374.479,99 279.175,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 351.340,99 255.029,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 465.431,30 364.752,42

Anhang


Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
AKTIVSEITE
A.  Anlagevermögen
I.  Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen.
Bewegliche Wirtschaftsgüter wurden linear abgeschrieben.
II. Finanzanlagen
Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten gem. § 253 Abs. 3 HGB bewertet.


B.  Umlaufvermögen
I.  Vorräte
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Der Bestimmung der Anschaffungskosten wurden grundsätzlich die Einstandspreise zugrunde gelegt.
Die unfertigen Erzeugnisse sind mit den Herstellungskosten angesetzt.


II.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert  und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.
  

Art der Forderungen
Gesamt- betrag
EURO
davon mit einer Restlaufzeit
bis 1 Jahr EURO
über 1 Jahr EURO

Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen

99.598,59

99.598,59

0,00

Sonstige
Vermögensgegenstände

3.977,34

3.677,34

300,00
Summe
103.575,93
103.275,93
300,00



III.  Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei  Kreditinstituten
Die Flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.


C. Rechnungsabgrenzungsposten
Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nominalwerten angesetzt. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.


PASSIVSEITE
A.  Eigenkapital
Die Eigenkapitalpositionen sind zum Nennbetrag angesetzt.


B. Rückstellungen
Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen worden.


C. Verbindlichkeiten
Diese Posten sind grundsätzlich mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
 

Art der Verbindlichkeiten
Gesamt- betrag
EURO
davon mit einer Restlaufzeit
bis 1  Jahr EURO
von 1 - 5 Jahre EURO
über 5 Jahre EURO

Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten

23.139,00

6.612,00

16.527,00

0,00

erhaltene
Anzahlungen

232.375,09

232.375,09

0,00

0,00

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und
Leistungen

91.765,38

91.765,38

0,00

0,00

Sonstige
Verbindlichkeiten

27.200,52

27.200,52

0,00

0,00
Summe
374.479,99
357.952,99
16.527,00
0,00




Erläuterungen zum JahresabschlussEs bestehen Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 in Höhe von insgesamt € 374.479,99 (Vorjahr: € 279.175,82). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen keine.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind:
Betrag   Art und Form der Sicherheiten
€ 23.139,00           Sicherungsübereignung
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von €  0,00 (Vorjahr:
€ 2.603,13).
Gewährte Vorschüsse und Kredite für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans unter Angabe der Zinssätze, der wesentlichen Bedingungen und der gegebenenfalls im Geschäfts-jahr zurück gezahlten Beträge sowie die zu Gunsten dieser Personen eingegangenen Haftungsverhältnisse  bestehen in Höhe von € 474,14 gegen Herrn Andreas Danner und € 393,14 gegen Herrn Rainer Martin. Diese wurden mit jeweils 4 % verzinst.


Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses
Bei dem nachstehenden Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 handelt es sich um die in Einklang mit § 326 HGB für Offenlegungszwecke verkürzte Fassung des Jahresabschlusses. Ferner wurden für Zwecke der Offenlegung die Erleichterungen für kleine Gesellschaften in Anspruch genommen, auf deren Inanspruchnahme bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise verzichtet wurde.


Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, auch wenn sie im Geschäftsjahr oder später ausgeschieden sind, waren:
Name, Vorname Beruf
Martin, Rainer Gesellschafter-Geschäftsführer
Danner, Andreas Gesellschafter-Geschäftsführer


Appenweier, den 10. März 2014 
………………………………………………… 
Rainer Martin


 …………………………………………………. 
Andreas Danner

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 867,28 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.603,13 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.03.2014 festgestellt.

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