Reifen-Service Monheim-Baumberg GmbHLiquidiert

40789 Monheim am Rhein, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 45406
Eingetragen
22.9.1987
Branche
Herstellung und Runderneuerung von BereifungenEinzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
der Handel mit Auto-Reifen aller Reifenhersteller und Autozubehör aller Art sowie die Montage von Reifen und Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Joachim Crahmer
seit 5.9.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

60.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reifen-Service Monheim-Baumberg GmbH

Monheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 13.925,23 14.208,00
I. Sachanlagen 9.912,00 11.908,00
II. Finanzanlagen 4.013,23 2.300,00
B. Umlaufvermögen 30.705,93 40.971,84
I. Vorräte 11.348,38 11.829,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.611,99 19.945,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 18,82 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.745,56 9.196,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.494,96 8.581,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.126,12 63.761,00

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 13.280,26 2.461,41
I. gezeichnetes Kapital 30.677,51 30.677,51
II. Bilanzverlust 17.397,25 28.216,10
B. Rückstellungen 2.925,32 3.365,83
C. Verbindlichkeiten 36.920,54 57.933,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 36.920,54 47.613,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.126,12 63.761,00

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Reifen - Service Monheim - Baumberg GmbH wurde unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Die Vorschriften des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) vom 25.05.2009 wurden beachtet.

Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro wurde zuletzt durch die Produktprüfung der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, am 09.11.2011 bestätigt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Programms lag vor.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der vorliegende Jahresabschluss enthält keine Positionen, die nicht mit den Vorjahreswerten vergleichbar sind.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Anschaffungspreis von Euro 150,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt.

Im Kalenderjahr 2011 angeschaffte Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis von über Euro 150,00 und Euro 1000,00 werden in einen Sammelposten eingestellt und entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer über fünf Jahre abgeschrieben.

Beteiligungen an Personengesellschaften wurden handelsrechtlich zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. Auf die mögliche Aktivierung latenter Steuern wurde gem. § 274 Abs. 1 S.2 HGB verzichtet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern ihre Tageswerte über den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Für Zahlungsvorgänge im Geschäftsjahr, die Aufwendungen der folgenden Jahre darstellen, waren gem. § 250 HGB aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

In den Abschreibungen sind Euro 108,40 Abschreibungen nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 6 Abs. 2 EStG sowie Euro 647,90 gem. § 6 Abs. 2a EStG enthalten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund des bestehenden Verlustvortrages ergeben sich für das Kalenderjahr 2011 keine Belastungen mit Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss in Höhe von Euro 10.818,85 soll mit dem Verlustvortrag in Höhe von Euro 28.216,10 verrechnet und der verbleibende Verlustvortrag in Höhe von Euro 17.397,25 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen Euro 1.898,21
Verbindlichkeiten Euro 0,00

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2011 insgesamt 1 Arbeitnehmer.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Joachim Crahmer
Weiterer Geschäftsführer: Christian Dähne

Herr Crahmer ist stets alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Herr Dähne ist stets alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Erleichterungen

Von den Erleichterungen der §§ 274a Nr. 5 bzw. 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

 

Monheim, den 30.Juni 2012

Joachim Crahmer

Christian Dähne

Anlagespiegel

Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2011
EUR
Zugänge Abgänge
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.12.2011
EUR
Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.01.2011 bis 31.12.2011
EUR
Buchwert - 31.12.2011
EUR
Buchwert 31.12.2010
EUR
Sachanlagen            
technische Anlagen und Maschinen            
  37.055,69   34.988,19 419,00 2.067,50 2.486,50
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.690,64 1.485,30 42.223,04 3.062,30 7.844,50 9.421,50
    108,40-        
Sachanlagen 85.746,33 1.485,30 77.211,23 3.481,30 9.912,00 11.908,00
    108,40-        
  85.746,33 1.485,30 77.211,23 3.481,30 9.912,00 11.908,00
    108,40-        

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2012 festgestellt.

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