IPS Handels GmbHLiquidiert

21244 Buchholz in der Nordheide, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Tostedt HRB 201433
Eingetragen
4.2.1994
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Der An- und Verkauf von Waren aller Art einschließlich des Im- und Exportes sowie der Herstellung, Veredelung und des Vertriebs von Waren aller Art.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

IPS Handels GmbH

Buchholz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 173,00 353,00
I. Sachanlagen 173,00 353,00
B. Umlaufvermögen 396.575,81 443.701,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.601,69 4.475,66
II. Wertpapiere 321.320,92 376.469,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 70.653,20 62.756,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 396.748,81 444.054,60

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 335.208,74 330.799,50
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 310.208,74 305.799,50
B. Rückstellungen 59.326,26 111.428,53
C. Verbindlichkeiten 2.213,81 1.826,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 396.748,81 444.054,60

Anhang


 
Der Jahresabschluss der IPS Handels GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs- vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB aneggebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und
Konsolidierung

 

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen 100 EUR und 410 EUR wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR wurden in den Jahren 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre planmäßig abgeschrieben wird.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Informationen zur Bilanz

 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 917,63 EUR.

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


Gesonderte Angabe eines Gewinn- oder Verlustvortrages bei teilweiser
Ergebnisverwendung


Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 305.799,50 einbezogen.


Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.


Sonstige Angaben

 

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen


Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
  

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag

aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
0,00  Euro
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
0,00  Euro
aus Gewährleistungsverträgen
0,00  Euro
aus Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
0,00  Euro
Summe
0,00  Euro




Geschäftsführung

 

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Renate Goebel und Herr Ulrich Goebel
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2012 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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