metronom Automation GmbHLiquidiert

Frankfurter Straße 112, 64293 Darmstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 102511
Eingetragen
25.4.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Die Konzeption, Entwicklung und Realisierung, sowie die Vermarktung, der Verkauf und der Betrieb von industriellen Messsystemen. Dabei werden sowohl Hard- und Software-Entwicklungen, als auch Schulungen und technische Betreuungen von Mess- und Analysesystemen als Leistungen erbracht. Neben den Anwendungen in der Messtechnik werden auch Beratungs- und Schulungsleistungen in anderen Industriezweigen, sowie allgemeine Software-Entwicklungen, sowohl im Kundenauftrag, als auch als Eigenentwicklungen durchgeführt und die Vermarktung dieser Produkte und Leistungen betrieben. Weiterhin werden auch die Produkte Dritter betreut und weiterentwickelt, sowie entsprechend vermarktet.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Holger Wirth
seit 22.9.2021
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

metronom Automation GmbH

Mainz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 88.275,89 128.915,77
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 35.066,37 49.418,00
II. Sachanlagen 53.209,52 63.949,00
III. Finanzanlagen 0,00 15.548,77
B. Umlaufvermögen 1.017.591,13 1.016.132,14
I. Vorräte 47.900,00 57.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 791.851,10 707.579,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 177.840,03 250.752,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.350 896,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.107.217,02 1.145.944,65

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 757.099,48 799.851,89
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 732.099,48 774.851,89
B. Rückstellungen 170.397,90 215.233,00
C. Verbindlichkeiten 179.719,64 130.859,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.107.217,02 1.145.944,65

Anhang 2009

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden nach den Bestimmungen der §§ 265 ff HGB gegliedert. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Im Interesse der Übersichtlichkeit und Klarheit der Darstellung werden die sich auf die Forderungen und die Verbindlichkeiten beziehenden Pflichtangaben insgesamt im Anhang gemacht.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Als Anlagevermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Immaterielle Vermögensgegenstände werden nur angesetzt, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Eigenkapital

Als Eigenkapital wird das von den Gesellschaftern eingezahlte Kapital (gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage) sowie das vom Unternehmen erwirtschaftete Kapital (Gewinnrücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag bzw. Bilanzgewinn/Bilanzverlust) bilanziert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden mit den Beträgen der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung sind mit dem jeweiligen Tageskurs verbucht, soweit nicht ein gesunkener bzw. gestiegener Wechselkurs eine Abwertung der Forderungen oder eine Höherbewertung der Verbindlichkeiten erforderlich gemacht hat.

Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres nach dem Bilanzstichtag fällig.

Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer: Herr Holger Wirth

Ergebnisverwendung

Die Angaben über die Ergebnisverwendung unterbleiben gem. § 325 Abs. 1 Satz 4 HGB.

 

Mainz, im Juni 2010

Die Geschäftsleitung

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