Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 723449
Eingetragen
1.4.2009
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Optische Aufbereitung und Pflege von Luft-, Wasser- und Bodenfahrzeugen sowie deren Verkauf, Vermietung und Vermittlung.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Car-Protect GmbH

Meckenbeuren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 38.375,00 57.523,00
I. Sachanlagen 38.375,00 57.523,00
C. Umlaufvermögen 11.513,96 9.989,98
I. Vorräte 2.100,00 2.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.042,45 6.190,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.371,51 1.699,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.162,41 4.462,12
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 89.152,66 37.053,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 141.204,03 121.528,55

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 62.053,45 0,00
III. Jahresfehlbetrag 102.099,21 62.053,45
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 89.152,66 37.053,45
B. Rückstellungen 2.500,00 6.400,00
C. Verbindlichkeiten 138.704,03 115.128,55
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 98.759,53 66.088,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 141.204,03 121.528,55

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und des Steuerrechts aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr im wesentlichen unverändert.

Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge. Saldierungen von Aktiv- und Passivposten sowie von Aufwendungen mit Erträgen und Lasten mit Rechten werden nicht durchgeführt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Von den Möglichkeiten des § 6 Abs.2 EStG und des R 5.4 Abs. 3 EStR wird Gebrauch gemacht. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden vereinfachend im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Abgang berücksichtigt oder in einen Sammelposten eingestellt und linear auf 5 Jahre abgeschrieben.

Soweit der nach den vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse § 251 HGB

Eventualverbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB lagen auskunftsgemäß am Bilanzstichtag keine vor.

Währungsumrechnung

Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben, wurden zum jeweils gültigen Tageskurs in Euro umgerechnet.
  

Namen der Geschäftsführer:
Herr Michael Miller (auch Liquidator)

Verbindlichkeitenspiegel

Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit zum  31.12.2010
T€
kleiner 1 J.
T€
1 bis 5 J.
T€
größer 5 J.
T€
gegenüber Kreditinstituten 55,1 15,2 39,9 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 1,5 1,5 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 69,2 69,2 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 12,9 12,9 0,0 0,0
Summe 138,7 98,8 39,9 0,0


Ravensburg, den 25.06.2012
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.07.2012 festgestellt.

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