Ceraver Prothesen Vertriebsgesellschaft mbHLiquidiert

61231 Bad Nauheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Friedberg HRB 7579
Eingetragen
19.10.1994
Branche
Herstellung von orthopädischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Der Vertrieb von orthopädischen Prothesen und Implantaten sowie von medizinischchirurgischen Geräten und Produkten für deren Implantation und Fixierung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ceraver Prothesen Vertriebsgesellschaft mbH

Bad Nauheim

(vormals: Bad Vilbel)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 3.474,00 2.637,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 3.474,00 2.636,00
B. Umlaufvermögen 307.308,21 255.886,51
I. Vorräte 198.793,77 200.555,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.191,76 37.186,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.572,40 1.919,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 65.322,68 18.143,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.814,23 3.229,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 312.596,44 261.752,54

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 60.436,62 70.890,29
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnvortrag 19.761,10 18.544,65
III. Jahresfehlbetrag 10.453,67 -1.216,45
B. Rückstellungen 24.674,83 16.151,98
C. Verbindlichkeiten 227.484,99 174.710,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 227.484,99 174.710,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 312.596,44 261.752,54

Anhang für das Geschäftsjahr 2012


CERAVER PROTHESEN VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, BAD NAUHEIM


1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt worden.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs.1 HGB. Von den vorgesehenen größenabhängigen Erleichterungen nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB, § 288 HGB sowie der §§ 325 ff HGB haben wir Gebrauch gemacht.
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die im Vorjahr angewandten Bewertungsgrundlagen wurden beibehalten.
  
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.
Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung wird nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung wird nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410 werden in voller Höhe abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 150 werden als sofortiger Aufwand verbucht.
Die Bewertung der Vorräte (Handelswaren) erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nominalwert, abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen für bekannte Ausfallrisiken bilanziert. Zur Abdeckung eines allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände, flüssigen Mittel und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden zu Nominalwerten ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.   

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Aktiva

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.
Von den Forderungen haben TEUR 2 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

2. Passiva

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt EUR 51.129,19 (DM 100.000,00).
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 211 bestehen gegenüber der Gesellschafterin Les Laboratoires Ostéal Médical S.A., Roissy, Frankreich.
Sämtliche Verbindlichkeiten sind unbesichert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht erforderlich.  

4. Sonstige Angaben

1. Angaben über Unternehmensbeziehungen

Die Ceraver Prothesen Vertriebsgesellschaft mbH, Bad Nauheim ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der Les Laboratoires Ostéal Médical S.A., Roissy, Frankreich.

2. Besonderheiten des Geschäftsjahres

Die Anschrift der Firma Ceraver Prothesen Vertriebsgesellschaft mbH hat sich geändert.
Die Firma ist am 18.08.2012 in die
Frankfurter Straße 18, 61231 Bad Nauheim
umgezogen.    
Die Änderung wurde am 21.01.2013 im Handelsregister eingetragen.

3. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2012:
  Herr Daniel Blanquaert, Ingenieur, Paris, Frankreich

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Bad Nauheim, 10. September 2013


Die Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.09.2013 festgestellt.

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