Conradia Friedrichshain MVZ GmbH

Landsberger Allee 44, 10249 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 190815
Vorher
Tomo B Friedrichshain MVZ GmbH
Eingetragen
27.10.2017
Branche
Arztpraxen für AllgemeinmedizinErbringung von Dienstleistungen der diagnostischen BildgebungFacharztpraxen
Gegenstand
Die Errichtung und der Betrieb eines oder mehrerer medizinischer Versorgungszentren (MVZ) i.S.d. § 95 SGB V und/ oder ähnlicher Einrichtungen zur primär ambulanten medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Berlin und Umgebung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Martin Rosebrock
seit 22.9.2025
Prokura
Stephan Ritter
seit 22.9.2025
Prokura
Tobias Neumaier
seit 22.3.2024
Geschäftsführer
Doreen Reichelt
seit 1.3.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Fachklinik 360° GmbH
Germany
27.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Conradia Friedrichshain MVZ GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.235.961,20 1.503.788,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.198.568,00 1.462.029,00
II. Sachanlagen 1.110,00 5.476,00
III. Finanzanlagen 36.283,20 36.283,20
B. Umlaufvermögen 195.351,06 188.675,06
I. Vorräte 1.431,71 484,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 110.112,51 109.735,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.806,84 78.455,39
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.393.515,17 790.162,89
Aktiva 2.824.827,43 2.482.626,15

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Kapitalrücklage 1.400.000,00 1.400.000,00
III. Verlustvortrag 2.217.162,89 1.570.127,02
IV. Jahresfehlbetrag 603.352,28 647.035,87
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.393.515,17 790.162,89
B. Rückstellungen 94.067,32 88.499,88
C. Verbindlichkeiten 2.730.760,11 2.394.126,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.730.760,11 2.394.126,27
Summe Passiva 2.824.827,43 2.482.626,15

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Conradia Friedrichshain MVZ GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 190815 B) wurde nach den §§ 242 ff., 264 ff. des Handelsgesetzbuches und den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und der Ausweis entsprechen den §§ 266 ff. bzw. 275 ff. HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft als kleine Kapital­gesell­schaft einzustufen.
Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß §§ 286, 288 HGB in Anspruch.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Erläuterungen
Bei der Bilanzierung werden die generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie die besonderen Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 277 HGB) beachtet.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going-concern-Prämisse).

2. Anlagevermögen
Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Abschreibungen auf die entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerte (Praxiswerte) erfolgen unter der Annahme einer Nutzungsdauer von sieben Jahren. Diese Nutzungsdauer rechtfertigt sich aus den medizin- und zulassungsrechtlichen Besonderheiten im deutschen Gesundheitsrecht.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Her­stellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.
Die planmäßigen Abschreibungen werden linear über die voraussichtlichen Nutzungsdauern der Vermö­gensgegenstände wie folgt vorgenommen:

Anlagenklasse                                                                                  Nutzungsdauer in Jahren

Immaterielle Vermögensgegenstände

sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 3 bis 5
Geschäfts- und Firmenwerte 7

Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
davon Bauten                                                                                             40 bis 50
davon Außenanlagen                                                                                   10 bis 15
Technische Anlagen und Maschinen                                                                     5 bis 8
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         5 bis 15

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Im Anlagengitter werden die geringwertigen Anlagegüter im Anschaf­fungsjahr als Zugang und als Abgang behandelt.

3. Umlaufvermögen
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip unter Beachtung von gesunkenen Wiederbeschaffungskosten und verlustfreier Bewertung wird berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert bilanziert.

4. Rückstellungen
Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

5. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 27.000,00. Im Geschäftsjahr 2023 sind keine Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgt.
Der Verlustvortrag hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:


EUR
Verlustvortrag per 31.12.2022
2.217.162,89
Jahresfehlbetrag 2023
603.352,28
Verlustvortrag zum 31.12.2023
2.820.515,17



Das Unternehmen ist bilanziell überschuldet. Es besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von EUR 1.393.515,17. Die Liquidität wird durch die Einbindung in den Cashpool der Sana Kliniken AG, Ismaning sichergestellt.

D. Sonstige Angaben

1. Angaben zu den Organmitgliedern
Zum Geschäftsführer sind/waren bestellt:
- Alexander Baur, Arzt (bis 01.03.2023)
- Doreen Reichelt, kaufm. Angestellte
- Christoph Haenisch, Arzt (bis 13.03.2023)
- Andreas Voß, kaufm. Angestellter (bis 15.11.2024)
- Damien Koke, kaufm. Angestellter (bis 22.03.2024)
- Tobias Neumaier, kaufm. Angestellter (ab 22.03.2024)

2. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Während des Geschäftsjahres beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 11 Angestellte.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum 31.12.2023 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3a HGB in Höhe von TEUR 518.

4. Konzernzugehörigkeit
Die Sana Kliniken AG, Ismaning, stellt für den kleinsten und größten Kreis der Unternehmen den Kon­zern­abschluss auf. In diesen wird der Jahresabschluss der Gesellschaft einbezogen. Die Offenlegung des Konzernabschlusses der Sana Kliniken AG erfolgt im Unternehmensregister.

Berlin, 29. November 2024

_______________________________ _______________________________ 
gez. Tobias Neumaier    gez. Doreen Reichelt

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.06.2025 festgestellt.

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