SANIERUNGSBAU ROSTOCK GmbHLiquidiert

Dorfstraße 17, 18239 Satow, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 10841
Eingetragen
25.2.2008
Branche
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
Bausanierung, Maurer- und Putzarbeiten, Wohnungsinstandsetzung, Bauwerkstrockenlegung sowie Kellerdecken- und Bodendämmung und Wärmeschutz und sonstige Baunebengewerke.

Historie

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Management

NameRolle
Elke Holzhausen
seit 10.3.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

10.00% identifiziert90.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
M****** H*********
5.00%
S**** H*********
5.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
In Erbengemeinschaft: Frau Elke Holzhausen, geboren am 11.06.1964, wohnhaft Dorfst. 17, 18239 Reinshagen; Frau Katharina Engel, geboren am 10.01.1990, wohnhaft Schachinger Weg 8, Zimmer 08 04 15, 94469 Deggendorf; Herr Steve Holzhausen, geboren am 02.09.1981, wohnhaft Laurembergstr. 26, 18059 Rostock; Herr Mathias Holzhausen, geboren am 26.02.1980, wohnhaft Albrecht-Tsichbein-Str. 41, 18109 Rostock
90.00%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
In Erbengemeinschaft: Frau Elke Holzhausen, geboren am 11.06.1964, wohnhaft Dorfst. 17, 18239 Reinshagen; Frau Katharina Engel, geboren am 10.01.1990, wohnhaft Schachinger Weg 8, Zimmer 08 04 15, 94469 Deggendorf; Herr Steve Holzhausen, geboren am 02.09.1981, wohnhaft Laurembergstr. 26, 18059 Rostock; Herr Mathias Holzhausen, geboren am 26.02.1980, wohnhaft Albrecht-Tsichbein-Str. 41, 18109 Rostock
Germany
22.500 €
90.00%
M****** H*********
1.250 €
5.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SANIERUNGSBAU ROSTOCK GmbH

Lambrechtshagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 71.878,69 53.478,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.568,78 2.640,11
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.568,78 2.640,11
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 36.807,05 32.704,50
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.807,05 32.704,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 33.502,86 18.134,38
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 33.502,86 18.134,38
C. Umlaufvermögen 1.025.807,20 111.453,21
I. Vorräte 722.940,12 2.242,23
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 722.940,12 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 1.706,85
4. geleistete Anzahlungen 0,00 535,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 259.002,94 89.584,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 247.818,85 83.682,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 11.184,09 5.901,36
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. eigene Anteile 0,00 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.864,14 19.626,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.892,73 4.791,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.101.578,62 169.723,25

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 129.643,06 25.820,04
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 820,04 -40.000,00
V. Jahresüberschuss 103.823,02 40.820,04
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 97.049,44 35.386,71
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 84.449,44 26.295,87
3. sonstige Rückstellungen 12.600,00 9.090,84
D. Verbindlichkeiten 874.886,12 108.516,50
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 57.867,56 36.226,22
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 544.953,77 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 151.047,81 28.299,43
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 121.016,98 43.990,85
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.101.578,62 169.723,25

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR
1. Umsatzerlöse 2.408.454,34 955.651,90
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 722.940,12 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 5.345,16 3.626,56
5. Materialaufwand -2.164.560,98 -587.242,56
6. Personalaufwand -392.597,41 -200.594,74
7. Abschreibungen -14.470,65 -10.366,33
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -198.797,83 -99.843,06
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -214.348,51 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen -19.828,24 -8.466,25
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -12.619,23 -3.817,44
d) sonstige Aufwendungen für Personal -7.111,49 -3.924,19
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -20.517,72 -15.010,30
f) Frachten / Verpackung 0,00 0,00
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -1.261,25 -842,92
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -137.459,90 -67.781,96
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.729,10 988,20
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11.015,28 -2.568,89
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 142.678,06 59.651,08
15. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -38.053,04 -18.523,04
19. sonstige Steuern -802,00 -308,00
20. Jahresüberschuss 103.823,02 40.820,04

Anhang

1. Allgemeine Angaben,

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt und gegliedert.Die Gesellschaft erfüllt hinsichtlich der Bilanzsumme, der Umsatzerlöse und der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs.1 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und den gesetzlichen Vorschriften.Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen Grundsätze.Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit sie der Abnutzung unterliegen, werden planmäßige Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Es findet im Wesentlichen die lineare Ab-schreibungsmethode Anwendung. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungskosten € 150,00 nicht übersteigen (Geringwertige Wirtschaftsgüter), werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben; übersteigen die Anschaffungskosten € 150,00, nicht aber € 1.000,00 so wird - soweit dies nicht zu einer Überbewertung führt - im Einklang mit den steuerlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet, welcher im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäfts-jahren jeweils zu einem Fünftel angeschrieben wird.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Ausfallgefährdete Forderungen waren nicht vorhanden.Die Rückstellungen wurden im handelsrechtlich erforderlichen Umfang passiviert. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

4. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt Bernd Holzhausen

. Sievershagen, am 30. Dezember 2010

SANIERUNGSBAU ROSTOCK GmbH

Bernd Holzhausen

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