Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 102919
Eingetragen
20.5.2011
Branche
MaurerarbeitenSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Erd-, Beton- und Maurerarbeiten, Trockenbau, Planung und Bauleitung.

Historie

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Management

NameRolle
Hajko Zukot
seit 14.8.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Hajko Zukot
60326 Frankfurt am Main, Mainzer Landstr. 326
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

M-Bau GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 124.406,00 46.553,00
I. Sachanlagen 124.406,00 46.553,00
B. Umlaufvermögen 380.648,28 218.600,68
I. Vorräte 281.080,00 155.420,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 91.511,15 40.194,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.044,03 20.718,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.057,13 22.986,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 823,00 460,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 505.877,28 265.614,21

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 41.960,40 35.953,36
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 14.046,64 0,00
III. Jahresüberschuss 6.007,04 -14.046,64
B. Rückstellungen 12.553,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 451.363,88 227.160,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 404.714,18 213.031,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 505.877,28 265.614,21

Anhang


Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
 
Der steuerliche Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter steuerrechtlichen Vorgaben.

Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH - Gesetzes (GmbHG) beachtet.

Bei der M-Bau GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Absatz 1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 und 327 HGB) wurden partiell in Anspruch genommen.

Im Berichtsjahr wurden die Vorjahreswerte  grundsätzlich angegeben.

Die Vergleichbarkeit ist eingeschränkt, da das Gründungsjahr 2011 ein Rumpfwirtschaftsjahr umfasst.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
 
Im steuerlichen Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Dem Grundsatz der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen und Schulden wurde Rechnung getragen.

Alle vorhersehbaren Risiken, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Für die Berücksichtigung von Gewinnen wurde grundsätzlich das Realisationsprinzip und für die Berücksichtigung von Verlusten das Imparitätsprinzip beachtet.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen sind entsprechend der steuerlich geltenden amtlichen AfA-Tabellen oder der individuellen betrieblichen Nutzungsdauer linear vorgenommen worden.

Der Festwert für die Vorräte wurde aus dem Vorjahr beibehalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennbetrag ggf. abzüglich Wertberichtigungen angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten ausschließlich transitorische Posten.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauten.

Informationen zur Bilan z
 
Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Brutto-Anlagespiegel zum 31. Dezember 2012.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt im Berichtsjahr - wie im Vorjahr - 50.000,00 Euro.

Für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 451.363,88 Euro (Vorjahr 227.160,85 Euro) bestehen folgende Restlaufzeiten:

  

 
31.12.2012
Vorjahr
 
TEuro
TEuro
...  von bis zu einem Jahr
405
213
...  von einem bis zu fünf Jahren
46
14
...  von über fünf Jahren
0
0



Sonstige

Geschäftsführer im Berichtsjahr war Herr Cerim Muric, Karlsruhe.

Der Jahresüberschuss 2012 und der Verlustvortrag werden verrechnet, der neue Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

Karlsruhe, den 6.Juni 2014, gez.der Geschäftsführer

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.044,03 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.718,61 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2014 festgestellt.

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