Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 49440
Eingetragen
13.10.1998
Branche
BestattungsinstituteFriedhöfe und KrematorienBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist ein Bestattungsunternehmen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Petra Forst-Kolster
seit 27.5.2003
Geschäftsführer
Sven Kolster
seit 27.5.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
60.00%
40.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Leverkusen
15.360 €
60.00%
Leverkusen
10.240 €
40.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bestattungshaus Forst GmbH

Leverkusen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 350.966,64 346.958,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 350.866,14 346.857,50
III. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 724.615,50 662.723,44
I. Vorräte 23.778,00 25.676,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 550.832,87 472.154,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 150.004,63 164.893,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19.568,24 23.404,19
Aktiva 1.095.150,38 1.033.085,63

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 579.605,79 485.704,82
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnvortrag 460.104,82 363.586,34
III. Jahresüberschuss 93.900,97 96.518,48
B. Rückstellungen 77.219,00 50.498,00
C. Verbindlichkeiten 438.325,59 496.882,81
Summe Passiva 1.095.150,38 1.033.085,63

Anhang

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Die Forst GmbH hat ihren Sitz in Leverkusen und wird beim Amtsgericht Köln unter HRB49440 ge­führt.

ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvor­schriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Rege­lungen des GmbH-Geset­zes beachtet.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER BILANZIERUNG

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanla­gen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstel­lungs­ko­sten ab­züglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschrei­bung war die vor­aus­sicht­liche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der be­triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

Steuerlich zulässige Wahlrechte werden in Anspruch ge­nommen, soweit diese auch handelsrechtlich zulässig sind. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 800,00 EURO werden im Jahr des Zugangs als Zugang und Abgang im Anlagespiegel ausgewiesen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bilanziert. Es handelt sich ausschließlich um den Erwerb ei­nes Genossenschaftsanteiles.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs­kosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sach­ver­halt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht fest­stellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrie­ben.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbe­trag an­gesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Ein­zel­wertbe­richtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Gesellschaft verfügt zum 31. Dezember 2023 über liquide Mittel i.H.v. TEURO 486 (Vorjahr TEURO 462), die sie als Treu­hän­der im Rahmen von Bestattungsvorsorgeverträgen erhalten hat. Mangels eines wirtschaftli­chen Ei­gen­tums über die­se liquiden Mittel werden diese nicht bilanziert.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünf­tiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Er­füllungsbetra­ges gebildet. Sie berücksichtigen alle erkenn­baren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abge­grenzt.

Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen
Die Entwicklung der Einzelposten des Anlagevermögens einschließlich der auf das Berichtsjahr ent­fal­lenden Ab­schreibungen ist aus dem als Anlage VI "Entwicklung des Anlagevermögens" beigefügten Anla­genspiegel er­sicht­lich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstän­de

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgenstände haben ei­ne Rest­lauf­zeit von bis zu ei­nem Jahr.

Unter den den sonstigen Vermögensgegenstän­den sind For­derungen ge­gen Gesellschafter in Höhe von EURO 299.020,62 (Vorjahr EURO 215.165,78)  ausgewie­sen.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EURO 25.600,00.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben i.H.v. EURO 76.779,44 (Vorjahr EURO 102.739,57) ei­ne Restlaufzeit bis zu einem Jahr und mit EURO 21.393,49 Vorjahr EURO 53.171,43) ei­ne Rest­laufzeit von über 5 Jah­ren.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Rest­laufzeit von unter einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:



31.12.2023

31.12.2022


Euro

Euro
Verbindlichkeiten




   aus Steuern

13.533,16

18.233,12
   im Rahmen der sozialen Sicherheit

2.070,35

1.318,97
   gegenüber Gesellschaftern

0,00

0,00



Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr:

·  Herr Sven Kolster, Kaufmann
·  Frau Petra Forst-Kolster , Kauffrau

Mitarbeiter
Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 17 Mitarbeiter beschäftigt, davon 4 Angestellte und 13 gewerbliche.

 

Leverkusen, den 21. Februar 2025


Die Geschäftsführung

gez.: Sven Kolster

gez.: Petra Forst-Kolster

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.02.2025 festgestellt.

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