A & W netcar GmbHLiquidiert

44797 Bochum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 11028
Eingetragen
6.12.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
der Handel und die Erbringung von Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt Auotmotive

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Firma
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Firma
Germany
16.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

A & W netcar GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 40.000,00 40.000,00
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 81.979,34 18.922,44
C. Anlagevermögen 2.362,00 642,00
I. Sachanlagen 2.362,00 642,00
D. Umlaufvermögen 95.556,51 29.909,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 95.556,51 4.953,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 24.956,23
E. Rechnungsabgrenzungsposten 364,83 606,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 220.262,68 90.081,25

Passiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 73.180,47 72.649,32
I. gezeichnetes Kapital 80.000,00 80.000,00
II. Verlustvortrag 7.350,68 0,00
III. Jahresüberschuss 531,15 -7.350,68
B. Rückstellungen 2.710,00 1.050,00
C. Verbindlichkeiten 144.372,21 16.381,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 220.262,68 90.081,25

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften des III. Buches des HGB aufgestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 bzw. 279 bis 283 HGB.

Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

Abweichungen in der Darstellung von Posten in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht in dem Maße vorgenommen, dass diese einen Einfluß auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nehmen. Die Posten in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen der Vorjahresdarstellung.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um nutzungsbedingte lineare/ degressive Abschreibungen, angesetzt.

Zugänge von beweglichen Vermögensgegenständen innerhalb des Jahres werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter des Anlagevermögens werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken sind Einzelwertberichtigungen gebildet worden, das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt. Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenkurs am Buchungstag bzw. dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisenkurs am Buchungstag bzw. dem höheren Stichtagskurs bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital bestehen in Höhe von € 40.000,-.

Ein Anlagengitter wurde gemäß § 274a Nr. 1 HGB nicht erstellt.

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen oder sonstigen Vermögensgegenständen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr i.H.v. € 34.101,79 (Vj.: € . 3.375,73), davon Forderungen gegen Gesellschafter i.H.v. € 21.074,01 (Vj.: € . 0,-).

Von den Verbindlichkeiten haben € 29.826,07 (Vj.: 11.863,10 - € ) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es bestehen für die Verbindlichkeiten im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes entstehende Sicherheiten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 0,- (Vj.: € 10.885,43 0,-) enthalten.

Sonstige Angaben

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Geschäftsführer während des gesamten Geschäftsjahres 2007 waren:

Herr Professor Dr. Klaus-Peter Schütt

Herr Hermann Josef Wolters

Bilanzielle Überschuldung

Zum 31.12.2007 ist durch eine Korrektur der Aktivierung der Ingangsetzungsaufwendungen ein Überschuldungstatbestand entstanden.

Die Geschäftsführung hat zur Beseitigung der Überschuldung folgende Maßnahmen getroffen:

Die Gesellschafterin Acomcar GmbH erklärt bezüglich der Verbindlichkeiten gegenüber der Acomcar GmbH in Höhe des Teilbetrags von € 21.800,- Ihrer Forderungen von insgesamt € 57.392,48 Rangrücktritt bis zur Beseitigung der bilanziellen Überschuldung.

Bochum, im Dezember 2008

gez. die Geschäftsführung

Herr Professor Dr. Klaus-Peter Schütt, Dipl.Volkswirt

Herr Hermann Josef Wolters, Kaufmann

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