MAKIme Services GmbHLiquidiert

70327 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 730476
Eingetragen
13.7.2009
Branche
Messe-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtVermittlungstätigkeiten für Beherbergungsdienstleistungen
Gegenstand
Schaffung und Betreibung einer interaktiven Internetplattform für Geschäftsreisende sowie Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Messen, Schulungen, Konferenzen und dergleichen sowie sämtliche damit mittelbar oder unmittelbar zusammenhängende Dienstleistungen

Historie

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Management

NameRolle
Stefanie Lang
seit 21.1.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MAKIme Services GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.916,00 12.916,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.916,00 12.916,00
B. Umlaufvermögen 732,43 29.095,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 209,35 59,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 523,08 29.036,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 125,97 40,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 8.774,40 42.051,41

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 321,90 11.653,22
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 13.346,78 0,00
III. Jahresfehlbetrag 11.331,32 13.346,78
B. Rückstellungen 1.250,00 1.370,00
C. Verbindlichkeiten 7.202,50 29.028,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.202,50 29.028,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 8.774,40 42.051,41

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist gemäß § 238 ff. und § 264 ff. HGB sowie nach den gesonderten Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Eine Anpassung von Bilanzposten wegen der erstmaligen Anwendung der Vorschriften nach Einführung des BilMoG war nicht veranlasst.

   II. Angaben zur Anwendung von Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 238 - 263 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesell-schaften (§§ 265 - 283 HGB). Die nachfolgenden Erläuterungen geben Aufschluss über die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Wesentlichen beibehalten. Ein grundlegender Wechsel gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Die Bewertung erfolgte unverändert unter der Prämisse der Unternehmensfortführung.

Die Vergleichbarkeit der Jahresabschlusszahlen mit den Vorjahreswerten ist gegeben.

  
III. Erläuterungen zur Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet und soweit abnutzbar um Abschreibungen, bemessen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer, vermindert. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethoden wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert aktiviert und sämtliche erkennbare Risiken berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht (§ 268 Abs. 4 HGB).

Der Kassenbestand  und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätze  verwendet.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Es handelt sich durchweg hier nicht um langfristige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestanden in folgender Höhe:
  

 
Geschäftsjahr
 
Vorjahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0,00
 
99,00
Sonstige Verbindlichkeiten:
7.202,50
 
28.929,19
Gesamtsumme
7.202,50
 
29.028,19

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden nicht (§285 Nr. 1a  und Nr. 2 HGB).
   
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestanden zum Abschlussstichtag in Höhe von EUR 7.202,40 (Vorjahr EUR 28.529,19).

  
IV. Einzelangaben zu Posten der Bilanz


 Das gezeichnete Kapital von EUR 25.000,00 wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.


Langfristige Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten i. S. v. § 42 GmbHG an Gesellschafter bestanden nicht.

Haftungsverhältnisse gemäß den §§ 268 Abs. 7, 251 HGB bestanden nicht.

  
V. Sonstige Pflichtangaben nach § 285 HGB

Organmitglieder (§ 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführung:


Einzelvertretungsberechtigte(r) Geschäftsführer(in):

        Frau Stefanie Lang


        Stuttgart, 19.10.2011
        gez. Stefanie Lang
        (Geschäftsführerin)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.09.2011 festgestellt.

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