Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 8318
Eingetragen
26.7.1993
Branche
Herstellung und Runderneuerung von BereifungenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
c) Handel mit Reifen und Kfz- Zubehörteilen aller Art, die industrielle Herstellung regenerierter Reifen und der Kfz- Service (Montage von Reifen, Achsvermessung, Stoßdämpfer- und Auspuffwechsel, Scheinwerfereinstellung etc.).

Historie

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Management

NameRolle
Ute Teubner
seit 8.10.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reifen Teubner GmbH

Annaberg-Buchholz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

80.146,57

72.214,01

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,50

0,50

II. Sachanlagen

36.001,00

27.531,50

III. Finanzanlagen

44.145,07

44.682,01

B. Umlaufvermögen

117.719,65

97.297,92

I. Vorräte

12.653,73

19.961,83

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

75.667,85

34.792,96

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

29.398,07

42.543,13

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.931,45

2.282,52

Summe Aktiva

201.797,67

171.794,45



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Gewinnrücklagen

94.616,91

94.616,91

III. Vortrag auf neue Rechnung

-87.976,72

-81.160,96

B. Rückstellungen

19.354,24

10.898,08

C. Verbindlichkeiten

150.238,65

121.875,83

Summe Passiva

201.797,67

171.794,45

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Reifen Teubner GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungvorschriften des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des BilMoG aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Reglungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt in der Bilanz aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 erfolgte unter Beachtung der Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 266, 275 HGB).

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte

Betrag

Euro

Ausleihungen

0,00

Forderungen

0,00

Verbindlichkeiten

77.866,65

Die Gesellschafterin/Geschäftsführerin Ute Teubner hat der Gesellschaft ein Darlehen zur Verfügung gestellt. Für dieses Darlehen hat sie eine Rangrücktrittserklärung abgegeben.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 15.464,40.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Sicherungsübereignung der finanzierten Fahrzeuge

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 4.617,48 (Vorjahr: Euro 5.305,25).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 150.238,65 (Vorjahr: Euro 117.930,98).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Ute Teubner

ausgeübter Beruf:

Kauffrau in Annaberg-Buchholz

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresergebnis wird in den Verlustvortrag eingestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Annaberg-Buchholz, 20.12.2011

 

Ute Teubner, GF

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.12.2011

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