Design Hipp GmbHLiquidiert

Zur Osterwies 22, 87637 Seeg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 4821
Vorher
HSP Schreinerprogramme GmbH
Eingetragen
29.3.1993
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnHerstellung von BüromöbelnEinzelhandel mit Wohnmöbeln
Gegenstand
Der Vertrieb von Designmöbeln und der Vertrieb von Trage- und Befestigungsgurten

Historie

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Management

NameRolle
Grit Menzel
seit 19.7.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Hubert Hipp
87637 Seeg-Hitzleried, Zur Osterwies 22
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Design Hipp GmbH

Seeg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.873,00 4.993,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 141,00 577,00
II. Sachanlagen 3.731,00 4.415,00
III. Finanzanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 91.151,69 104.701,71
I. Vorräte 7.840,00 4.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.311,69 99.797,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 704,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 95.024,69 109.694,71

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 28.997,28 28.991,11
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 3.426,52 1.793,35
III. Jahresüberschuss 6,17 1.633,17
B. Rückstellungen 1.600,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 64.427,41 79.203,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 95.024,69 109.694,71

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.


Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.


Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.


Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 in Anspruch.


Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.


Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.


Die Anteile an verbundenen Unternehmen zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.


Die fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt..


Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.


Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.


Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.


Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz



Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr



EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR
Vorjahr



EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.311,69 79.901,55 99.797,32 84.422,22

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von EUR 3.848,42 ausgewiesen.


Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von EUR 76.053,13.


Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.



Verbindlichkeiten

Bilanzjahr

EUR
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten 64.104,41 33.108,70 31.318,71
Vorjahr

EUR
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten 79.203,60 46.637,65 32.565,95

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt EUR 27.514,58 durch Grundschulden besichert, davon EUR 27.514,58 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Grundschulden).


Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 283,13 ausgewiesen.


Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben


Anteilsbesitz


An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:


Name und Sitz der
Gesellschaft
Anteil am Kapital in % Eigenkapital in Tsd. EUR Ergebnis in Tsd. EUR Geschäftsjahr
Wohndesign Hipp GmbH 100 25 -78 2010


Geschäftsführung


Geschäftsführer während des abgelaufenen Geschäftsjahres:


Name, Vorname
Hipp, Hubert
Hipp, Daniela


Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.




Seeg, den 27.02.2012





Hubert Hipp

Geschäftsführer



Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.2.2012.

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