Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 11264
Vorher
Outward Bound UG (haftungsbeschränkt)Outward Bound GmbH
Eingetragen
7.11.2011
Branche
Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur ErziehungAußerunterrichtliche Betreuung für Schulkinder (ohne Jugendarbeit)Jugendarbeit (auch Jugendsozialarbeit)
Gegenstand
Die Förderung der Jugendhilfe sowie von Erziehung und Bildung sowie Angebote der Erlebnispädagogik zur Förderung Sozialen Lernens in der Gruppe im Sinne des § 29 Satz 2 SGB VIII, Angebote der Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung zur Unterstützung der sozialen Integration und einzelverantwortlichen Lebensführung im Sinne des § 35 SGB VIII und Angebote der Unterstützung für besonders benachteiligte junge Menschen im Sinne des § 13 Absatz 2 SGB VIII.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christine Mangold
seit 13.1.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.500 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
50.00%
Adlerhorst GmbHAufgelöst
35.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Outward Bound gGmbH

Schwangau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 23.779,49 0,00
B. Anlagevermögen 138.415,02 168.606,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 388,01 722,00
II. Sachanlagen 108.360,34 138.218,17
III. Finanzanlagen 29.666,67 29.666,67
C. Umlaufvermögen 562.247,61 482.462,50
I. Vorräte 1.500,00 1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.756,31 387.638,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 29.524,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 498.991,30 93.324,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 5.673,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 724.442,12 656.742,41

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 465.410,18 279.730,42
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Kapitalrücklage 51.318,82 51.318,82
III. Gewinnrücklagen 144.454,60 144.454,60
IV. Gewinnvortrag 58.457,00 59.721,03
V. Jahresüberschuss 185.679,76 -1.264,03
B. Rückstellungen 130.120,32 175.233,91
C. Verbindlichkeiten 128.361,54 201.778,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 77.898,85 119.321,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 50.462,69 82.456,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 724.992,20 656.742,41

Anhang


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 185.679,76 EUR einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der
Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 72.210,63  EUR (Vorjahr: 138.155,43 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 110.034,37 EUR (Vorjahr:  171.953,11 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 47.

sonstige Berichtsbestandteile


Schwangau, den 25.10.2023 gez. Christine Mangold


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2023 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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