Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 29183
Eingetragen
6.10.2011
Branche
Großhandel mit Fisch und FischerzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit Mehl und Getreideprodukten
Gegenstand
der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen, die Beherbergung und das Betreiben von Ferienappartements sowie Unternehmensberatung im Bereich Einkauf und Beschaffung. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit sowie der Im- und Export von Waren aller Art, insbesondere von Haushaltswaren und technischen Gütern sowie Lebensmitteln, soweit hierzu keine gesonderte Genehmigung erforderlich ist.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Gerelchimeg Tsolmon
seit 15.12.2020
Prokura
Jörg Büchting
seit 15.12.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Büchting GmbH

Wernigerode

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 73.476,00 90.275,00
I. Sachanlagen 73.476,00 90.275,00
B. Umlaufvermögen 710.172,62 592.239,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 710.172,62 592.239,15
davon gegen Gesellschafter 645.224,81 568.402,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 845,60
Aktiva 783.648,62 683.359,75

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 476.990,87 413.711,43
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Gewinnvortrag 363.711,43 232.211,73
IV. Jahresüberschuss 63.279,44 131.499,70
B. Rückstellungen 67.879,69 51.797,69
C. Verbindlichkeiten 238.778,06 217.850,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 154.766,08 111.968,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 84.011,98 105.882,50
Passiva 783.648,62 683.359,75

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Büchting GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.
Nach den in § 264 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer angeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Material- und des Fertigungsbereichs sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten einbezogen. Fremdkapitalzinsen werden nicht mit einbezogen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsangrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, haben wir von diesen Wahlrechten entsprechend keinen Gebrauch gemacht.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in den Erläuterungen zu den Bilanzpositionen im Bericht über den Jahresabschluss aufgegliedert.

Über die sonstigen Rückstellungen wird in den Erläuterungen zu den Bilanzposten im Bericht über den Jahresabschluss im Einzelnen berichtet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

Die Sicherheiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in den Erläuterungen zu den Bilanzposten im Bericht über den Jahresabschluss aufgeführt.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt (§ 285 Nr. 8b HGB).

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Abschreibungen wegen Zukunftsverlusten im Umlaufvermögen mussten nicht vorgenommen werden (§ 277 Abs. 3 S.1 HGB).

Sonstige Angaben

Bei den "Ausleihungen an den GmbH-Gesellschafter" handelt es sich um ein verzinstes Gesellschafterverrechnungskonto, welches zu Bilanzstichtag einen Saldo von € 645.224,81
hat.

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Jörg Büchting

sonstige Berichtsbestandteile

 

Wernigerode, den 07.05.2024

gezeichnet Jörg Büchting


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2024 festgestellt.

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