ProTemp Dienstleistungs GmbHLiquidiert

45772 Marl, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 12848
Eingetragen
22.3.2002
Branche
Befristete Überlassung von ArbeitskräftenSonstige Überlassung von ArbeitskräftenErbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
Dienstleistungen und Projektmanagement für Handel und Handwerk, sowie gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung.

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Stüwe
seit 10.12.2014
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ProTemp Dienstleistungs GmbH

Marl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 2.472,00 5.589,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 784,00 1.659,00
II. Sachanlagen 1.688,00 3.930,00
B. Umlaufvermögen 162.503,79 322.893,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 137.024,10 318.368,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.479,69 4.524,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.013,00 3.817,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.544,79 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 187.533,58 332.299,05

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 9.796,41
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 16.203,59 17.093,34
III. Jahresfehlbetrag 31.341,20 -889,75
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.544,79 0,00
B. Rückstellungen 64.202,00 128.843,00
C. Verbindlichkeiten 123.331,58 193.659,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 123.331,58 193.659,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 187.533,58 332.299,05

Anhang


Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 410,00 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird hierbei unterstellt. Die steuerliche Regelung wurde für den handelsrechtlichen Jahresabschluss übernommen, da sie nur unwesentliche Auswirkungen hat. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer im Geschäftsjahr war der Elektrotechnikmeister Bernd Stüwe.


Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von -47.182,79 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Marl, den 17. Mai 2016
der Geschäftsführer
gez. Bernd Stüwe


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.05.2016 festgestellt.

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