SEAMOS Marketing GmbHLiquidiert

60528 Frankfurt am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 73021
Vorher
Korts Zweiundfünfzigste GmbH
Eingetragen
7.8.2003
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtErbringung von Reservierungsdienstleistungen für Theater-, Sport- und UnterhaltungsveranstaltungenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.
Gegenstand
das Bereitstellen von Hotelunterkünften bei Dritten, der Eintrittskartenverkauf und vermittlung und anderer logistischer Unterstützung, insbesondere Marketing sowie weiterer Dienstleistungen für die Organisatoren von Sportereignissen. Tätigkeiten, für die eine besondere gesetzliche Erlaubnis benötigt wird, wie Rechts- und Steuerberatung und Bankgeschäfte gehören nicht zum Gegenstand der Gesellschaft.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Seamos Marketing GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2009 bis zum 31.03.2010

Bilanz

Aktiva

31.3.2010
EUR
31.3.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 451.934,78 704.006,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 428.579,71 682.832,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.301,59 234.444,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 426.278,12 146.964,12
3. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 301.423,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.355,07 21.174,20
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 445.891,39 545.032,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 897.826,17 1.249.039,28

Passiva

31.3.2010
EUR
31.3.2009
EUR
A. Eigenkapital -445.891,39 -545.032,98
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 570.032,98 512.057,67
III. Jahresüberschuss 99.141,59 -57.975,31
B. Rückstellungen 5.850,00 103.008,83
1. Steuerrückstellungen 0,00 92.008,83
2. sonstige Rückstellungen 5.850,00 11.000,00
C. Verbindlichkeiten 891.976,17 1.146.030,45
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 99.541,45 227.782,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 99.541,45 227.782,19
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 770.021,20 918.248,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 770.021,20 918.248,26
3. sonstige Verbindlichkeiten 22.413,52 0,00
davon aus Steuern 22.413,52 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 22.413,52 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 897.826,17 1.249.039,28

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:


Gliederungsgrundsätze


Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.


Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluß sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.








Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlußstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlußstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.


Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden von der Gesellschaft nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.


Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Es bestehen Forderungen gegen verbundene Unternehmen

in Höhe von € 426.278,12


Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen betragen € 770.021,20



Ergänzende Angaben


Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer sind Enrique Byrom und Jaime Byrom, sie sind einzelvertretungsberechtigt.


Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB sind. Bestanden am Abschlußstichtag nicht.


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