Steffen Harlan GmbHLiquidiert

82194 Gröbenzell, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 62186
Vorher
Reifenzentrale Forstenried GmbH
Eingetragen
21.4.1980
Branche
Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und Zubehör
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Fahrzeugbereifungen und -zubehör sowie Übernahme der dazu gehörigen Dienstleistungen; ferner Betriebsverpachtung.

Historie

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Management

NameRolle
Steffen Harlan
seit 11.5.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Harlan Steffen
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Harlan Steffen
82194 Gröbenzell, Dr.Troll-Straße 17
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Steffen Harlan GmbH

Gröbenzell

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 199.412,00 0,00
I. Sachanlagen 191.412,00 0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 147.605,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 24.632,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.175,00 0,00
II. Finanzanlagen 8.000,00 0,00
1. Genossenschaftsanteile 8.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 7.060,59 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 320,00 0,00
1. sonstige Vermögensgegenstände 320,00 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.740,59 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 206.472,59 0,00

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 142.035,13 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 0,00
II. Gewinnvortrag 102.411,05 0,00
III. Jahresüberschuss 14.059,49 0,00
B. Rückstellungen 56.505,07 0,00
1. Steuerrückstellungen 2.365,00 0,00
2. sonstige Rückstellungen 54.140,07 0,00
C. Verbindlichkeiten 7.932,39 0,00
1. sonstige Verbindlichkeiten 7.932,39 0,00
davon aus Steuern 7.392,52 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.932,39 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 206.472,59 0,00

Anhang zum 31.12.2011 der Firma

Steffen Harlan GmbH

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BILANZIERUNG, BEWERTUNG

Vorliegender Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurde für dieses Wirtschaftsjahr so angewandt, dass die neuen Regelungen in vollem Umfang übernommen wurden.
Ergänzend zu den handelsrechtlichen Bestimmungen wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Sofern hierfür ein Wahlrecht besteht, werden Angaben im Anhang und nicht der Bilanz oder Gewinn- oder Verlustrechnung gemacht.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Es werden die größenabhängigen Erleichterungen für eine kleine Kapitalgesellschaft in Anspruch genommen.
Soweit die Inanspruchnahme steuerlicher Bilanzierung- und Bewertungswahlrechte einen entsprechenden Ansatz im Jahresabschluss vorsieht, folgt die Gesellschaft den steuerlichen Vorschriften. Hinsichtlich der Angaben gem. § 289 Nr. 9 HGB wird von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

B. GRUNDSÄTZE ZUR GLIEDERUNG DER BILANZ UND DER GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gliederung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang richtet sich zusätzlich nach den §§ 340 ff HGB.

Die Gesellschaft macht von § 265 Abs. 8 i.V.m. § 340a HGB Gebrauch und führt in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung die Posten, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Saldo hatten nicht auf.

C. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Forderungen

Forderungen werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Im vorliegenden Abschluss waren bedingt durch die Einbringlichkeit der ausgewiesenen Forderungen weder Einzel- noch Pauschalwertberichtigungen zu bilden.
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen, soweit sie nicht anderen Posten zuzuordnen sind. Die Fristigkeit liegt innerhalb von drei Monaten.

Forderungen an Kunden

Die anderen Forderungen sind innerhalb von drei Monaten fällig. Die Forderungen beinhalten keine Forderungen gegen andere Finanzdienstleistungsinstitute. Es sind keine Forderungen mit unbestimmter Laufzeit enthalten.

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem diesem Anhang beigefügten Anlagespiegel.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten, soweit sie nicht anderen Posten zuzuordnen sind. Sie sind grundsätzlich innerhalb von drei Monaten fällig.

Rückstellungen

Die anderen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Rückstellung für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen, wenn vorhanden,basieren auf versicherungsmathematischen Berechnungen nach der Teilwertmethode unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6%.

Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Soweit der Jahresabschluss Werte enthält, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, erfolgt die Umrechnung nach dem Vorsichtsprinzip bei dem Aktiva zum Umrechnungskurs im Transaktionszeitpunkt bzw. zum niedrigeren Stichtagskurs und bei den Passiva zum Umrechnungskurs im Transaktionszeitpunkt bzw. zum höheren Stichtagskurs.


Gesamtbetrag der Vermögensgegenstände und Schulden in Fremdwährung

Im Geschäftsjahr sind in den Forderungen und Verbindlichkeiten keine Währungsguthaben oder Währungsverbindlichkeiten enthalten.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestanden keine Avalverpflichtungen, es bestanden auch keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB. Am Bilanzstichtag bestanden keine Eventualverbindlichkeiten.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung/Vertretungsbefugnis
Der Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr wahrgenommen durch:

Herrn Steffen Harlan

Geschäftsleiter ist der Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die vorgenannten Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft stets einzeln. Sie sind befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten

Die Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr unverändert.

Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern

Gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer Herrn Steffen Harlan bestanden am 31.12.2011 keine Verbindlichkeiten.

Ergebnisverwendung §§ 268 Abs. 1 / 325 Abs. 1 / 326 HGB

Der Jahresüberschuss beträgt: EURO 14.059,49
Er wird wie folgt verwendet:
Der Jahresüberschuss wird dem Eigenkapital und dem Gewinnvortrag zugerechnet.

Zahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt
Im Jahr 2011 wurde kein Personal beschäftigt.

München, den 07.11.2012

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