Elbe IT Solutions GmbHLiquidiert

Isestraße 56, 20149 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 121457
Eingetragen
12.2.2010
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
die Erbringung von IT-Dienstleistungen aller Art, der Verkauf von Computerhardware sowie sämtliche damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Klaus-Dieter Dost
seit 17.1.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Andreas Schacht
Lübecker Str. 84, 22087 Hamburg
12.500 €
50.00%
Klaus-Dieter Dost
Gärtnerstr. 22, 20253 Hamburg
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elbe IT Solutions GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 8.950,00 6.665,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.612,00 0,00
II. Sachanlagen 6.338,00 6.665,00
B. Umlaufvermögen 53.669,58 40.537,14
I. Vorräte 17.000,00 12.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.463,03 13.175,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.206,55 15.361,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 180,00 720,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.691,29 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 82.490,87 47.922,14

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 106,31
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -900,00 -2.500,00
2. eingefordertes Kapital 24.100,00 22.500,00
II. Kapitalrücklage 855,00 855,00
III. Verlustvortrag 23.248,69 19.750,24
IV. Jahresfehlbetrag 21.397,60 3.498,45
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 19.691,29 0,00
B. Rückstellungen 2.240,00 2.030,00
C. Verbindlichkeiten 80.250,87 45.785,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 69.063,37 38.464,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 82.490,87 47.922,14

Anhang

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §§ 246 ff und §§ 264 ff HGB sowie nach den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Somit gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den Erleichterungen der §§ 264 Abs.1 Satz 3, 274a und 288 Satz 1 HGB ist Gebrauch gemacht worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich.

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen gemindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs-, bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände um planmäßige lineare Abschreibung verringert.

Geringwertige Anlagegüter von einem Wert bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse/ Leistungen erfolgt zu Herstellungskosten gem. §255 Abs. 2 Satz 2 HGB.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen erkennbaren Risiken wird durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Forderungen gegenüber den Gesellschaftern

In den sonstigen Vermögensgegenständen befindet sich ein Darlehen an den Gesellschafter Dost und Schacht i.H.v. EUR 18.339,10.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen, bzw. Ausgaben ausgewiesen, die Erträge, bzw. Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Anlage 6 / Seite 3

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und werden auf Basis von Einzelberechnung und Erfahrungswerten angesetzt. Sie tragen allen erkennbaren Risiken Rechnung.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeit gegenüber Kredit-instituten (FIAT-Bank) hat eine voraussichtliche Laufzeit von mehr als 3 Jahren.

Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern

In den sonstigen Verbindlichkeiten befindet sich ein Darlehen des Gesellschafters Dost an die Gesellschaft i.H.v. EUR 6.000,00.

Gewinnverwendung

Es wird vorgeschlagen, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Überschuldung

Die Gesellschaft ist bilanziell iHv EUR 19.691,29 überschuldet. Die Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter Dost iHv EUR 6.000,00 ist eigenkapitalersetzend iSd § 30 GmbHG. Eine Rangrücktrittserklärung für diese Verbindlichkeit liegt vor.

Des Weiteren sind stille Reserven vorhanden, die den Kapitalfehlbetrag übersteigen. Eine positive Fortführungsprognose ist gegeben.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer im Jahr 2012 waren

Klaus-Dieter Dost, Hamburg

Andreas Schacht, Hamburg

Der Jahresabschluss 2012 wurde am 28.11.2013 festgestellt.

 

Hamburg

Geschäftsführung

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 18.339,10 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 178,66 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2013 festgestellt.

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