Yellowtrans GmbHLiquidiert

Im Gröber 8, 88662 Überlingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 581117
Eingetragen
4.1.1996
Branche
Bauträger für andere Gebäude und BauwerkeBeteiligungsgesellschaftenBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
a) Die Konstruktion, die Herstellung und der Vertrieb von Behältern und allem erforderlichen Zubehör für den Bahn- und Straßentransport, b) die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen und für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern und sonstigen Nutzungsberechtigten, von Bewerbern um Erwerbs oder sonstigen Nutzungsrechten, c) die wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer für fremden Namen und für fremde Rechnung sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Yellowtrans GmbH

Überlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 134.434,12 139.684,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 13.132,50 18.382,50
III. Finanzanlagen 121.300,62 121.300,62
B. Umlaufvermögen 16.063,06 14.020,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.957,66 13.892,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -45.529,00 -45.529,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 105,40 127,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.562,50 1.562,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 208.471,64 192.999,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 360.531,32 348.266,37

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 218.564,30 198.374,03
III. Jahresfehlbetrag 15.471,93 20.190,27
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 208.471,64 192.999,71
B. Rückstellungen 3.100,00 2.600,00
C. Verbindlichkeiten 357.431,32 345.666,37
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 357.431,32 345.666,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 360.531,32 348.266,37

Anhang

I. Allgemeine Angaben

1. Gliederungsgrundsätze  

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt unter Anwendung der Gliederungsvorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes.

 2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden Rechnungsabgrenzungsposten,Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital,die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

  Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.   Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB bestanden nicht.

 3. Bewertungsmethoden

  Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.  

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sich alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. 

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 150,00 € bis 1.000,00 €)wurden im Erwerbsjahr auf ein Sammelkonto gebucht und auf 5 Jahre abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung i. S. v. § 253(4)HGB sind nicht vorgenommen worden. Der Warenbestand wurde zu Einkaufspreisen bewertet.

Die Forderungen, die sonstige Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken waren nicht vorhanden. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die auf vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

 4. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

5. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des  Geschäftsjahres.

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen. Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist aus der Bilanz ersichtlich. Von den sonstigen Vermögensgegenständen entstanden rechtlich keine erst nach dem Abschlussstichtag.

  In den Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens  wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen. Die Gliederung der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich aus der Bilanz.   Die Rückstellungen sind aus der Bilanz im einzelnen ersichtlich. Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus der Bilanz ersichtlich.

 6. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Es sind keine "außerordentlichen Aufwendungen und Erträge" von besonderer Bedeutung angefallen.

7. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis

Schulze Monika Geschäftsführerin einzelvertretungsberechtigt   

II. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen  

1. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S.  von § 251 HGB

 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden am Abschlussstichtag aus.

Überlingen, den 28.12.2010

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 327.589,65 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 315.824,70 EUR.

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