BAUUNION Baugesellschaft mbHLiquidiert

35080 Bad Endbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Marburg HRB 3139
Eingetragen
15.6.1999
Branche
Architekturbüros für HochbauBauträger für WohngebäudeSpezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von Rohbau- und Ausbauarbeiten aller Art in Zusammenarbeit auch mit anderen Unternehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Achenbach
seit 31.1.2023
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

BAUUNION Baugesellschaft mbH

Bad Endbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 39.988,00 28.181,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.349,00 2.248,00
II. Sachanlagen 38.639,00 25.933,00
B. Umlaufvermögen 164.351,33 206.046,63
I. Vorräte 20.545,32 2.992,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 141.772,28 165.187,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.033,73 37.867,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.383,90 4.574,33
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 55.666,70 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 266.389,93 238.801,96

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 7.644,64
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Verlustvortrag 17.855,36 30.276,81
III. Jahresfehlbetrag 63.311,34 -12.421,45
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 55.666,70 0,00
B. Rückstellungen 24.300,00 4.300,00
C. Verbindlichkeiten 242.089,93 226.857,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 266.389,93 238.801,96

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


 
Bauunion Baugesellschaft mbH

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Bauunion Baugesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Dabei werden die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB unverändert angewandt.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Die Vergleichbarkeit mit Vorjahr ist somit nur eingeschränkt möglich.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert. Die Abschreibungen erfolgen bei Zugängen pro rata temporis.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert. Die Abschreibungen erfolgen bei Zugängen pro rata temporis.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von Euro 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Aus den Vorjahren besteht noch ein Sammelposten für geringwertige Anlagegüter mit Zugangswerten von Euro 150,01 bis Euro 1.000,00, der auf die Nutzungsdauer von 5 Jahren verteilt wird.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer oder geminderter Verwendbarkeit ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Bei Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 137.380,61 (Vorjahr: Euro 157.275,76) ausgewiesen.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Zum 31. Dezember 2010 weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von Euro 55.666,70 aus. Es ergeben sich keine insolvenzrechtlichen Konsequenzen aus der buchmäßigen Überschuldung des Unternehmens, da wir von einer überwiegend wahrscheinlichen Fortführung des Unternehmens ausgehen.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 106.570,60 (Vorjahr: 121.861,43) ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 225.319,63 (Vorjahr: Euro 223.402,01).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 26.747,11.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Stefan Achenbach, Bauingenieur, 35080 Bad Endbach geführt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.02.2012 festgestellt.

 

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