Doreens Freizeitclub GmbHLiquidiert

13156 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 127559
Vorher
Freizeit- und Singleclub Jasmin GmbH
Eingetragen
5.2.2002
Branche
Vermietung von Sport- und FreizeitgerätenErbringung von allen anderen Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.
Gegenstand
Die Vermittlung von Freizeitpartnerschaften, das Betreiben eines Clubs für Freizeitgestaltung, die Durchführung und Vermittlung von Veranstaltungen.

Historie

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Management

NameRolle
Astrid Donath
seit 24.6.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Doreens Freizeitclub GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.142,00 11.108,00
I. Sachanlagen 6.142,00 11.108,00
B. Umlaufvermögen 559.842,99 1.103.325,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.412,57 443.271,10
II. Wertpapiere 284.202,37 284.127,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 246.228,05 375.926,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.140,19 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 578.125,18 1.114.433,25

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 495.885,95 1.063.050,63
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 170.000,00 0,00
III. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 847.758,63
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 190.292,00
V. Bilanzgewinn 300.885,95 0,00
B. Rückstellungen 29.050,00 3.942,00
C. Verbindlichkeiten 53.189,23 47.440,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 578.125,18 1.114.433,25

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Doreens Freizeitclub GmbH, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 5.833,29 (Vorjahr: € 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 53.189,23 (Vorjahr: € 47.440,62).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 0,00.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von € 288.050,63 einbezogen ( Vorjahr: € 0,00)

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Astrid Donath
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführerin



Berlin, den 30.06.2011

Geschäftsleitung
gez. Astrid Donath

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
 
Der Jahresabschluss wurde am 08.07.2011 festgestellt.

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