Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 54855
Eingetragen
4.2.1994
Branche
Großhandel mit TextilienEinzelhandel mit Antiquitäten und antiken TeppichenHerstellung von Teppichen
Gegenstand
Import und Export von Orientteppichen aller Art, auch von Textilien und von damit im Zusammenhang stehenden erlaubnisfreien Waren.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Mohammad Mushtaba Sherzada
Hamburg
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sherzada GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.771,00 2.872,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.770,00 2.871,00
B. Umlaufvermögen 1.444.453,54 2.003.260,12
I. Vorräte 165.573,89 105.859,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 909.489,07 1.080.148,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 837,95 1.023,03
III. Wertpapiere 80.445,68 45.055,59
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 288.944,90 772.197,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.621,03 12.289,13
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 162.740,30 147.885,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.621.585,87 2.166.306,28

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 173.449,62 145.686,79
III. Jahresfehlbetrag 14.855,27 27.762,83
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 162.740,30 147.885,03
B. Rückstellungen 6.064,26 6.036,21
C. Verbindlichkeiten 1.615.521,61 2.160.270,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.615.521,61 2.160.270,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.621.585,87 2.166.306,28

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Sherzada GmbH Import und Export wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-

und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr hat sich ein Bilanzverlust ergeben. Der Bilanzverlust hat sich wie folgt entwickelt:

  EUR
Verlustvortrag -173.449,62
Jahresfehlbetrag 2012 -14.855,27
  -188.304,89
Davon durch Eigenkapital gedeckt 25.564,59
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -162.740,30

Zur Abwendung der Überschuldung trat der Hauptgläubiger gemäß Rangrücktrittsvereinbarung mit seiner Forderung in Höhe von EUR 150.000,00 hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass seine Forderungen nur zu Lasten von Bilanzgewinnen aus dem Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin übersteigenden Vermögen bedient zu werden brauchen.

Der übersteigende Betrag ist durch stille Reserven im Umlaufvermögen gedeckt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 01.April 2014 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 01. April 2014 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Herrn Sediq Sherzada ausgeübter Beruf: Kaufmann

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / §264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J 10.714,59

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Hamburg, 01.04.2014

Sediq Sherzada

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.04.2014 festgestellt.

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