Hochheide Holding GmbHLiquidiert

26135 Oldenburg (Oldb), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Oldenburg HRB 3406
Vorher
HS Bauträger GmbHImmobilis Domo GmbH
Eingetragen
21.2.1995
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Vermittlung, Verwaltung und An- und Verkauf von Immobilien sowie Beteiligung an anderen Unternehmen und Übernahme der Geschäftsführung anderer Unternehmen, die eigene bauhandwerkliche Tätigkeiten oder den Anund Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien betreiben

Historie

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Management

NameRolle
Volker Hochheide
seit 14.12.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hochheide Holding GmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.2014

Hochheide Holding GmbH, Oldenburg

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immat. Vermögensgegenstände 739,00  
II. Sachanlagen 1.628.029,00 1.331.149,00
  1.628.768,00 1.331.149,00
B. Umlaufvermögen    
I. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst. 278.636,40 166.065,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguth. 133.127,90 75.714,61
  411.764,30 241.779,77
C. Nicht d.EK gedeckt.Fehlbetrag   32.428,29
  0,00 32.428,29
Summe Aktiva 2.040.532,30 1.605.357,06

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Verlustvortrag -58.028,29 -265.164,37
III. Jahresüberschuss 147.764,24 207.136,08
IV. Nicht d.EK gedeckt.Fehlbetrag   32.428,29
Summe Eigenkapital 115.335,95  
B. Rückstellungen 105.463,00 162.094,00
C. Verbindlichkeiten 1.819.733,35 1.443.263,06
Summe Passiva 2.040.532,30 1.605.357,06

ANHANG ZUM 31.12.2014

1.Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hochheide Holding GmbH in 26135 Oldenburg auf den 31.12.2014 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Durchbrechung der Bilanzkontinuität durch die erstmalige Anwendung des BilMoG, stimmen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2.Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände

werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände von 278.636,40 € (Vorjahr 166.065,16 €) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen an verbundene Unternehmen von 242.615,12 € (Vorjahr 116.201,96 €) enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Tantieme zu einen Geschäftsbesorgungsvertrag sowie Tantieme für den Geschäftsführer aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten Stand 31.12.2014 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten 1.418.669,74€ 682.273,56€ 662.336,60€ 74.059,58€
aus Lieferungen und Leistungen 1.096,39€ 1.096,39€ 0,00€ 0,00€
Sonstige 399.967,22€ 399.967,22€ 0,00€ 0,00€
Summe: 1.819.733,35€ 1.083.337,17€ 662.336,60€ 74.059,58€

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter von 327.795,53 € (Vorjahr 328.295,53€) und Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 0,00 € (Vorjahr 0,00€).

Verbindlichkeiten Stand 31.12.2013 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten 1.103.477,56 € 666.562,70 € 436.914,86 € 0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen 2.243,15 € 2.243,15 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige 337.542,35 € 337.542,35 € 0,00 € 0,00 €
Summe: 1.443.263,06 € 1.006.348,20 € 436.914,86 € 0,00 €

4.Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

5. Sonstige Angaben

Nicht aus der Bilanz ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat aus Leasingverträgen bis zum Kalenderjahr 2020 Leasingverpflichtungen von 1.408.016,55 €

Wichtige Verträge

Es bestehen mit der Schmacker & Sohn Malereibetrieb GmbH und der Schmacker Gerüstbau GmbH Geschäftsbesorgungsverträge.

Diese beinhalten die Geschäftsleitung, die Erstellung der Lohn- und Finanzbuchhaltung, sowie die Verwaltungstätigkeiten.

Darüber hinaus besteht seit 2011 mit der Schmacker Gerüstbau GmbH ein Pachtvertrag über das Gerüst- und Schalungsmaterial, das die Hochheide Holding GmbH zum 31.12.2010 erworben hat.

Mitarbeiter

Unter Hinweis auf § 288 S. 1 HGB wird auf die Angabe der durchschnittlichen Arbeitnehmerzahl verzichtet.

Gesamtbezüge der Organmitglieder

Unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.

Unternehmensorgane

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Geschäftsführer bestellt:

Herr Volker Hochheide, Geschäftsführer, Oldenburg

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

Bestätigung

Die Richtigkeit sowie die Vollständigkeit der in der vorstehenden Bilanz aufgestellten Vermögenswerte, Schulden und sonstigen Bilanzpositionen sowie der Anhangsangaben werden hiermit bestätigt.

 

Oldenburg ,den 08. Juni 2015

Hochheide Holding GmbH

vertr. d.d. Geschäftsführer

Volker Hochheide

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15.06.2015

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