Autohaus und Service GmbH DessauLiquidiert

06847 Dessau-Roßlau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 10579
Eingetragen
30.9.1991
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Handel mit Kraftfahrzeugen, Kfz.-Reparatur aller Fahrzeugtypen und Vermietung von Fahrzeugen sowie Handel mit Ersatzteilen und Zubehör

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Joachim Zabel
seit 17.2.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

68.300 €
93.90%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autohaus und Service GmbH Dessau

Dessau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

EUR Stand 31.12.2010
EUR
Stand 31.12.2009
TEUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 269.333,35 316
II. Finanzanlagen 1.050,00 1
270.383,35 317
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 66.165,54 97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.158,95 12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 6.806,52 2
97.131,01 111
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.078,88 11
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 150.412,11 89
519.005,35 528

Passiva

EUR Stand 31.12.2010
EUR
Stand 31.12.2009
TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 72.700,00 73
II. Gewinnrücklage 13.445,14 13
III. Verlustvortrag 175.337,90 175
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss 61.219,35 0
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 150.412,11 89
0,00 0
B. Einlagen stiller Gesellschafter 47.000,50 51
C. Rückstellungen 6.345,00 6
D. Verbindlichkeiten 465.659,85 471
519.005,35 528

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. Angaben zum Jahresabschluss

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften §§ 266 ff. HGB.

Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang dargestellt.

Durch die erstmalige Anwendung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) hat sich die Form der Darstellung bzw. haben sich die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geändert. Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben sich nicht ergeben.

Die Ausweisstetigkeit wurde gewahrt. Ein Bewertungswechsel erfolgte hinsichtlich des Anlagevermögens.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierungswahlrechte

Bilanzierungswahlrechte werden nicht in Anspruch genommen.

Sachanlagen

Die entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert.

Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten in Höhe von TEUR 75.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,01 bis EUR 1.000,00 wird der Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG in die Handelsbilanz übernommen. Die Aufnahme dieses Sammelpostens in die Handelsbilanz steht mit einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Darstellung der Vermögens-, und Ertragslage in Einklang.

Die Abschreibungssätze betragen:

Gebäude und Außenanlagen: 2,94 % bis 5,88 %,
Technische Anlagen und Maschinen: 5,88 % bis 25,00 %,
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 10,00 % bis 33,33 %.

Finanzanlagen

Die Bewertung des Anteilsbesitzes erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten.

Vorräte

Die Bewertung der Ersatzteile und der Gebrauchtfahrzeuge sowie der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag.

Forderungen und sonstige Aktiva

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nennwert. Dem allgemeinen Kreditrisiko sowie dem internen Zinsverlust wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des um die einzelwertberichtigten Forderungen bereinigten, Nettoforderungsbestandes Rechnung getragen.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet.

Der Ansatz der sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (TEUR 24)

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind hierin nicht enthalten.

Eigenkapital (TEUR 0)

Die Gesellschaft ist in Höhe des ausgewiesenen Betrages bilanziell überschuldet.

Einlagen stiller Gesellschafter (TEUR 47)

Es handelt sich um Kapitalguthaben, die der Gesellschaft von nunmehr sechs stillen Gesellschaftern zur langfristigen Verstärkung des Betriebskapitals zur Verfügung gestellt werden.

Verbindlichkeiten (TEUR 465)

Davon haben Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 429 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von TEUR 93.

Von den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 296 durch Eintragung einer Grundschuld sowie Sicherungsübereignungen von Fahrzeugen besichert.

II. Sonstige Angaben

Organe

Geschäftsführer:

 

Herr Hans-Joachim Zabel, Dessau-Roßlau, Kfz-Schlosser,

 

Herr Paul Faßhauer, Quellendorf, Kfz-Meister.

 

Dessau-Roßlau, im April 2011

gez. Geschäftsführung

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde am 18. April 2011 festgestellt.

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