Betriebliche Suchtprävention Miehle GmbH
Selbe AdresseStationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Daniel Hurle seit 2.8.2022 | Geschäftsführer |
Karlheinz Uhl seit 22.7.2002 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 50.00% | |
| 30.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Unternehmen, an denen diese Organisation direkt beteiligt ist
| Name | Anteil |
|---|---|
| No data available | |
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Schützsack & Uhl
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 2.937,00 | 2.980,00 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.287,00 | 1.155,00 |
| II. Sachanlagen | 1.650,00 | 1.825,00 |
| B. Umlaufvermögen | 90.672,98 | 49.831,91 |
| I. Vorräte | 18.500,00 | 28.500,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 15.340,96 | 15.941,34 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 56.832,02 | 5.390,57 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 395,81 | 602,00 |
| D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 8.668,13 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 94.005,79 | 62.082,04 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 22.313,29 | 0,00 |
| I. gezeichnetes Kapital | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. Bilanzverlust | 3.251,30 | 34.232,72 |
| III. nicht gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 8.668,13 |
| B. Rückstellungen | 3.574,00 | 5.088,02 |
| C. Verbindlichkeiten | 68.118,50 | 56.994,02 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 94.005,79 | 62.082,04 |
I.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wird nach handelsrechtlichen
Rechnungslegungsvorschriften sowie ergänzenden
Regelungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages
aufgestellt. Alle im Jahresabschluss ausgewiesenen
Beträge lauten auf Euro.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im
Geschäftsjahr weichen gegenüber dem Vorjahr nicht
ab.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses
nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden
die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des
Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne des § 267 HGB.
II.
Angaben zu Bilanzierung und Bewertung
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. In die
Herstellungskosten werden die Material- und
Fertigungseinzelkosten sowie angemessene
Gemeinkostenanteile einbezogen. Zinsen für
Fremdkapital sind in den Herstellungskosten nicht
enthalten.
Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren
Anschaffungskosten Euro 410,00 nicht übersteigen,
werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die planmäßigen Abschreibungen
werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Auf das gesamte Anlagevermögen werden, soweit
erforderlich, Abschreibungen auf den niedrigeren
beizulegenden Wert vorgenommen.
Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten bei
Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren
angesetzt. Es wird dabei das Niederstwertprinzip beachtet.
Für Bestände mit eingeschränkter
Verwertbarkeit wurden angemessene Bewertungsabschläge
vorgenommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag
abzüglich notwendiger Wertberichtigungen angesetzt.
Die Rückstellungen sind nach den
Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung ermittelt und berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
III.
Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr betragen 0,00 Euro, im Vorjahr
0,00 Euro
Haftungsverhältnisse gemäß § 251
i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB
Haftungsverhältnisse gem § 251 i.V.m.
§ 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
0,00 Euro, im Vorjahr 0,00 Euro.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern beträgt 52.569,17 Euro,
im Vorjahr 51.539,58 Euro.
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr betragen 16.589,02 Euro, im Vorjahr 5.464,54
Euro
davon
aus Lieferungen und Leistungen 3.444,96 Euro, im
Vorjahr 177,44 Euro
sonstige Verbindlichkeiten 13.144,06 Euro, im Vorjahr
5.287,10 Euro.
Die gegenüber dem Gesellschafter Udo
Schützsack bestehende Darlehensverbindlichkeit
beträgt zum 31.12.2010 Euro 25.764,74. Der Zinssatz
beträgt 2,0%.
Die gegenüber dem Gesellschafter Karlheinz Uhl
bestehende Darlehensverbindlichkeit beträgt zum
31.12.2010 Euro 25.764,74. Der Zinssatz beträgt 2,0%.
IV.
Sonstiges
Geschäftsführung
Die Geschäftsführung lag im Berichtsjahr
bei Herrn Udo Schützsack / Kaufmann und Herrn
Karlheinz Uhl / Kaufmann.
Der Geschäftsführer Herr Udo
Schützsack hat ein Darlehen in Höhe von Euro
25.764,74 von der Gesellschaft erhalten. Der Zinssatz
beträgt 2,0%.
Der Geschäftsführer Herr Karlheinz Uhl hat
ein Darlehen in Höhe von Euro 25.764,74 von der
Gesellschaft erhalten. Der Zinssatz beträgt 2,0%.
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.06.2011 festgestellt.
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